蒙城县审计局2025年工作总结及2026年工作计划
2025年,在县委、县政府和上级审计机关的坚强领导下,蒙城县审计局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要讲话指示批示和考察安徽重要讲话精神,全面落实省委审计委员会会议及全省审计工作会议部署,紧扣“科学规范提升年”行动要求,聚焦主责主业,强化审计监督,在服务经济社会高质量发展中展现新担当、实现新作为。现将全年工作情况总结如下:
一、2025年工作开展情况
(一)深化思想引领,筑牢审计工作政治根基
一是强化系统学习。制定并认真落实《中共蒙城县审计局党组落实“第一议题”学习制度实施办法》,全年召开党组理论学习中心组学习会议12次、专题研讨会10次,学习例会38次。组织干部职工集中学习习近平总书记在中央审计委员会会议上的重要讲话和考察安徽的重要讲话精神,深刻领会“如臂使指、如影随形、如雷贯耳”的总要求,切实把思想和行动统一到党中央及省委决策部署上来。
二是准确贯彻落实。对照省委审计委员会第六次会议部署,围绕县委、县政府工作中心,以推动地方经济高质量发展、民生实事落地落实为目标,进一步梳理审计监督重点,明确审计目标。2025年计划安排7类24个审计项目。涵盖财政财务、重大政策落实、民生、资源环境、经济责任、公共投资等领域。
三是推动学用结合。全年组织开展“审计大讲堂”活动5期,安排6名新担任主审的年轻干部分享审计工作开展思路,将学习成果融入预算执行、经济责任审计等重点项目,不断提升审计工作能力。
(二)强化统筹协调,完善审计监督体系建设
充分发挥党委审计委员会办公室职能作用,着力构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。于3月6日召开县委审计委员会第九次会议,总结2024年全县审计工作,讨论审议有关事项和文件,研究部署2025年审计工作。推动审计监督与纪检监察、组织人事、财政等监督贯通融合,建立问题线索移送、联合核查等机制。
2025年向纪委监委移送问题线索2件,抽调业务骨干参加巡视巡察、专项督察、纪检办案等工作6人次。
(三)聚焦规范提升,推动审计工作提质增效
一是规范审计组织实施。组织全局干部职工原原本本学习《审计项目现场管理办法》等相关法律法规,明确审前、审中、审后各环节操作规范,进一步规范审计流程,确保每一步都有章可循。
二是深化审计研究。在每个审计项目启动前,组织审计人员深入学习相关国家政策、行业法规和县委、县政府中心工作部署等,准确把握政策导向和工作重点,确保审计工作方向精准。坚持科学编制审计工作方案,聚焦财政财务收支真实合法效益主责主业,聚焦领导干部权力运行和责任落实,加强研究,合理确定审计内容,编制了财政收支审计工作方案以及经济责任审计工作方案。
三是狠抓审计整改落实。构建“清单管理、跟踪督办、考核问责”整改机制,将审计整改纳入县直单位年度绩效考核。建立整改台账,实行“销号管理”。截至目前,审计共发现问题196个,其中立行立改168个,分阶段整改18个,持续整改10个,已到整改期限60个,完成整改60个,整改完成率100%。
(四)融入发展大局,彰显审计服务保障作用
2025年,共组织实施7类24个审计项目和专项审计调查,审计查出问题资金4150万元,其中审计查出违规金额21万元,管理不规范金额4129万元,向有关部门移送处理事项2件。
一是紧盯财政资金管理使用。在预算执行、财政财务收支审计中,密切关注财政收支的真实性、合法性和效益性。组织开展2024年度县级预算执行情况和决算草案审计、8个部门预算执行和其他财政财务收支审计。揭示出预算支出统筹不够、代管资金管理不规范等问题。审计查出主要问题金额1175万元,其中未按规定征收缴纳收入37万元,资金滞留闲置132万元,发现5个内部控制制度有重大缺陷。针对各部门存在的问题及时提出有效的建议,并督促立行立改。进一步压实了财政部门资金管理使用的主体责任,保障财政资金规范高效运行。
二是紧盯权力运行关键环节。为充分发挥审计在推动领导干部履职担当、促进单位完善内部管理的建设作用,2025年共安排经济责任审计项目8个,对11名领导干部进行审计。截至目前审计共查处各类问题165条,查出主要问题金额1162万元,其中查出违规金额7万元,管理不规范金额1155万元,提出审计建议23条。
三是紧盯政府投资绩效。组织实施了中医院医养结合综合康疗中心竣工决算审计,共发现应付未付工程价款、竣工结算多计工程款、未按拟定文件发布招标公告等3个方面12条问题,提出问题整改建议10条。
四是紧盯重大政策落地落实。以促进完善项目建设管理制度、规范项目建设管理为目标,根据上级安排和我县实际,开展了涡河蒙城闸除险加固工程专项审计调查和“四好农村路”建设管理情况专项审计调查。其中“四好农村路”建设管理情况专项审计调查中,发现拖欠道路专管员工资、应付未付工程款等3个方面20条问题。
(五)加强自身建设,锻造高素质审计队伍
一是强化班子建设。严格执行民主集中制,完善党组议事规则,全年召开党组会议25次,研究重大事项48项,班子凝聚力、战斗力显著提升。
二是提升专业能力,组织参加上级审计机关培训80余人次,开展内部业务培训8次,邀请专家宣讲授课2次。安排6名年轻干部担任主审,以审代训,进一步提升实战能力。
三是优化队伍结构。通过公开招录方式新进专业人才2名,其中审计专业1名、土木工程专业1名,队伍专业化水平进一步提升。
(六)回顾“十四五”,审计工作成效卓著
一是审计监督格局全面形成,构建起党委领导、政府负责、审计牵头、部门协同的工作机制,审计权威性进一步彰显。
二是审计覆盖范围持续拓展,累计完成审计项目151个,基本实现对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部经济责任审计全覆盖,审计查出主要问题金额19.46亿元,其中违规金额1327万元、管理不规范金额19.33亿元,审计处理处罚1788万元。
三是审计整改成效显著,建立健全整改长效机制,五年来,审计共查出问题1517个,截至目前,已到整改期限的1511个问题中,已完成整改1508个,整改完成率达99.8%,审计治理效能充分显现。
二、研究谋划“十五五”时期及2026年工作
(一) “十五五”时期工作目标
到2030年,审计监督的政治性、权威性、专业性显著提升,在服务“三地一区”建设、推动高质量发展、防范化解重大风险、促进共同富裕中发挥更大作用。审计覆盖更加全面,实现对重点领域、重点环节审计的常态化、制度化。科技强审深入推进,不断提高大数据审计在各类项目中应用。
(二)2026年工作任务
一是始终坚持党对审计工作的集中统一领导。始终把不折不扣贯彻落实习近平总书记关于审计工作的重要讲话指示批示精神作为首要政治任务,深刻领悟其精神实质和实践要求,深刻领会党中央对审计工作的科学谋划和战略部署,加强对审计领域重大问题调查研究和重大工作统筹协调,从政治大局和战略全局高度思考谋划实施全年审计工作,做到党中央决策部署到哪里,省委、市委、县委中心工作推进到哪里,审计监督就跟进到哪里,以有力有效的审计监督为县委提供决策参考。
二是不断深化审计整改成效。持续巩固完善全面整改、专项整改、重点督办相结合的整改工作格局,严把整改销号关口,通过整改“回头看”、开展整改情况专项审计调查等,确保真整改、改到位。压紧压实被审计单位整改主体责任和主管部门监督管理责任,处理好查问题和促整改、治已病和防未病、治当下和管长远的关系,推动审计成果转化为治理效能。
三是加强审计机关自身建设。深入推进研究型审计,健全审计质量全流程管控制度,压实审计质量分级负责责任,探索建立审计项目后评估工作机制。扎实提升审计专业能力,夯实能查能说能写本领,强化大数据审计思维,运用好信息化手段。进一步严明纪律规矩,树立正确政绩观,坚持廉洁从审,努力锻造审计铁军。