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蒙城县审计局
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索引号: 11341622003178736A/202507-00002 组配分类: 规划信息
发布机构: 蒙城县审计局 主题分类: 财政、金融、审计 / 报告
名称: 蒙城县审计局2025年上半年工作总结和下一步工作计划 文号:
发文日期: 2025-07-01 发布日期: 2025-07-01
索引号: 11341622003178736A/202507-00002
组配分类: 规划信息
发布机构: 蒙城县审计局
主题分类: 财政、金融、审计 / 报告
名称: 蒙城县审计局2025年上半年工作总结和下一步工作计划
文号:
发文日期: 2025-07-01
发布日期: 2025-07-01
蒙城县审计局2025年上半年工作总结和下一步工作计划
发布时间:2025-07-01 10:25 信息来源:蒙城县审计局 浏览次数: 字体:[ ]

蒙城县审计局2025年上半年工作总结

和下一步工作计划

 

2025年上半年,蒙城县审计局在县委县政府的坚强领导下和上级审计机关的精心指导下,深入贯彻落实党中央关于审计工作的重大决策部署及上级各项工作要求,紧紧围绕全县经济社会发展中心大局,聚焦主责主业,依法全面履行审计监督职责,各项工作取得积极进展,为我县高质量发展提供了有力的审计监督保障。

 一、上半年工作总结

(一)在审计工作发展方向上坚持党的领导

1.不断强化审计干部政治意识、提高政治站位。始终牢记审计机关首先是政治机关,把加强党的全面领导贯穿审计工作全过程各方面。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务,严格落实“第一议题”制度,通过局党组理论中心组学习、“三会一课”、学习例会等形式,组织党员干部学习习近平总书记关于全面从严治党和审计工作的最新要求,深入领会精神实质。上半年共开展中心组学习6次,集中学习18次,专题研讨5次。

2.扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。及时召开党组会议,深入学习贯彻县委党的建设工作领导小组会议精神,全面学习领会上级部署要求,谋划制定学习教育计划。通过集中学习、个人自学、专题讲座等形式,组织全体干部职工深入学习《习近平关于加强党的作风建设论述摘编》和中央八项规定及其实施细则精神,深刻领会其重大意义与核心要义。共召开中心组学习会议3次,集中学习5次,举办深入贯彻中央八项规定精神学习教育读书班1次,利用违反中央八项规定精神案例开展警示教育6次。班子和班子成员共查摆问题11个,制定整改措施29条,完成整改6个。

3.认真配合做好十三届县委第十轮巡察工作。2025年3月至5月县委巡察我局期间,局党组高度重视、全力配合。第一时间召开党组会议部署,成立专项联络协调工作领导小组,并配备专职联络员1名综合对接。主动与巡察组加强沟通,完整规范、及时准确地提供所需资料,实事求是报送有关事项。全程保障巡察谈话、资料调阅等工作高效开展,确保了巡察工作顺利推进。6月25日巡察反馈会后,局党组立行立改,诚恳接受巡察反馈的26项问题和意见,坚决扛起整改政治责任。第一时间成立整改工作小组,制定详细整改方案,清单化分解任务,明确责任领导、责任部门与完成时限,压茬推进,确保反馈问题真改实改、落实到位。

(二)在服务保障高质量发展中彰显审计作为

1.精心谋划年度审计项目。围绕县委、县政府工作中心、上级审计机关部署安排,以推动地方经济高质量发展、民生实事落地落实为目标,进一步梳理审计监督重点,明确审计目标。2025年计划安排7类24个审计项目。涵盖财政财务、重大政策落实、民生、资源环境、经济责任、公共投资等领域。

2.财政审计。全年共安排财政审计项目9个,其中县级预算执行审计项目1个,财政财务收支审计(含预算执行)项目8个。截至目前,2024年度县级预算执行情况和决算草案审计项目,住房和城乡建设局、王集乡人民政府、许疃镇人民政府、马集学区4所乡镇中小学财政财务收支审计项目已基本完成。

3.重大政策落实审计。以促进完善项目建设管理制度、规范项目建设管理为目标,重点关注项目基本建设程序履行、征地拆迁、招标投标、资金管理使用、工程建设管理、工程质量、环境保护等情况,安排中医院医养结合综合康疗中心项目竣工决算审计项目、“四好农村路”建设管理情况专项审计调查和涡河蒙城闸除险加固工程专项审计调查3个项目。目前前两个项目已完成现场审计工作。

4.经济责任审计。围绕推进党的自我革命,规范权力运行,安排经济责任审计项目8个,共对11名领导干部进行审计。其中乡镇党政领导干部经济责任审计项目3个、县直单位党政领导干部经济责任审计项目3、企业单位领导干部经济责任审计项目1个、人民团体领导干部经济责任审计项目1个。

5.资源环境审计。上半年组织许疃镇党委书记张化书同志、镇长楚爱辉同志开展自然资源资产离任(任中)审计,目前现场审计已经结束。

(三)在推动各项工作开展中体现尽职担当

1.推动审计整改。紧盯问题销号清零目标,压实被审计单位的整改主体责任、主管部门的监督管理责任和审计机关的督促检查责任,通过常态化、动态化“清单对账销号”。对到期未能完成整改任务的单位发送整改督办单,有力有序推进审计查出问题整改落实到位,切实维护审计监督严肃性和权威性。截至目前,2024年审计发现问题244个(立行立改230个,分阶段整改8个,持续整改6个),已到整改期限的问题数量为230个(立行立改),截至目前,已全部完成整改228个,未完成整改2个,整改完成率为99.13%。

2.助力乡村振兴。按照县委组织部要求,选派1名审计干部担任软弱涣散村党组织第一书记。扎实开展“访企入村”行动,通过走访包保的4户农户和3户新型农业经营主体,重点了解农业生产经营痛点难点、农民急难愁盼问题,以及干部“四风”方面问题等,及时帮助解决实际问题1个。

3.配合专项任务。积极参与构建大监督格局,围绕群众身边不正之风和腐败问题集中整治,及时协助县纪委监委调取相关审计资料,切实加强审计监督与纪检监察、巡视巡察等各类监督贯通协同。根据巡察工作要求,抽调2人参加县委巡察整改评估工作。

(四)在推动党风廉政和干部队伍建设中坚守初心使命

1.压实管党治党政治责任。局党组认真履行全面从严治党主体责任,上半年召开2次党组会议,专题研究部署全面从严治党工作。紧紧抓住“局领导班子、各股室负责人和审计组长”这三个关键,把管党治党任务和责任落实到每个股室和审计工作各个环节,形成一级抓一级,层层抓落实的工作格局。健全完善审计业务会议、审计复核审理等相关制度,进一步加强对审计权力的制约和监督。定期和不定期听取班子成员分工抓落实情况的汇报,梳理分析存在的问题和原因,研究解决的措施和对策,对一些苗头性问题及时提醒和责令限期改正。

2.发挥审计反腐治乱作用。聚焦保障政策落实、防范化解风险、增进民生福祉、规范权力运行等方面实行审计全覆盖。建立健全审计监督与纪检监察、巡视巡察、财政、统计等其他各类监督的协同贯通机制,推进巡审结合、纪审结合贯通协同高效,进一步发挥审计监督在推进党的自我革命中的重要作用。

3.加强干部队伍作风建设。坚持政治引领,完善内部制度建设,强化作风效能。加强外出审计组监督管理,认真开展审前廉政谈心谈话、审中廉政监督、审后廉政回访,推进外派审计组执行纪律情况的闭环监督管理,让审计干部时刻感受到监督就在身边,确保做到廉洁审计、文明审计和依法审计。

二、工作亮点及创新性做法

(一)坚持干部队伍建设。针对近年来新进年轻干部较多的情况,推行“理论学习+实务训练”模式,坚持每周一次理论学习教育与审计工作同步开展。积极选派审计人员参加上级审计机关组织的专题培训,并通过“传帮带”工作,由科室负责人一对一指导开展审计项目,通过以干促学、以训促学,助力年轻干部“加速跑”。

(二)做好方案编审工作。聚焦财政财务收支真实合法效益主责主业,聚焦领导干部权力运行和责任落实,加强研究,合理确定审计内容,制定了财政收支审计工作方案以及经济责任审计工作方案。进一步增强审计工作的计划性和有序性,提升审计工作的规范性和标准化,突出工作的重点和针对性。

三、存在问题

回顾上半年的工作,虽取得了一定的成绩,但面对新形势新任务新要求,还存在一定的短板与不足。一是开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育中,个别党员干部查摆问题深度不够,整改标准不严,学习成果转化为推动审计工作的具体举措还需进一步加强。二在干部管理监督工作中,局党组还存在责任落实不到位、监督机制不健全等问题。如:对退休干部的监管还存在盲区,个别退休干部违规行为未能及时发现和纠正。三年来,我局有两名退休干部因违规经商或挂证取酬受到党内警告处分。

四、下一步工作打算

(一)不断强化政治建设。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育,学习习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述和中央八项规定及其实施细则精神,及时跟进学习习近平总书记重要讲话精神。全面深入查找落实中央八项规定及其实施细则精神方面存在的问题,立查立改、即知即改,严格落实“四下基层”制度,结合开展“我为群众办实事”实践活动,积极为群众办实事、解难事,努力实现以作风建设新成效推动审计质量新发展。

(二)稳步推进审计项目。稳步实施年度审计计划,严格执行审计项目年度计划刚性约束,全年审计项目按照时间节点稳步推进。同时树立精品意识,打磨审计项目质量,争创更多省、市优秀审计项目。进一步加强审计成果利用,根据岗位和审计项目安排,下达年度信息宣传、审计专报、综合材料等任务,调动每名审计人员的积极性和主动性。

(三)提高审计整改质效。针对历年来未完成整改和2025年审计发现的问题,明确标准,督促指导被审计单位认真整改。切实扛起审计整改政治责任,对审计发现问题研深悟透,提出切实可行的审计处理意见及建议。同时对审计发现的问题实行闭环式、清单化管理,做到指导到位、跟踪到位、销号到位。

(四)扎实做好巡察整改工作。对照县委第十轮巡察反馈的问题及意见,逐一进行分析,剖析根源,制定整改方案,明确责任领导、责任科室和整改时限,对照整改问题制定详细的整改清单,对整改问题逐个落实责任,逐条逐项对账销号,确保条条有整改、件件有着落。

 

 

 

蒙城县审计局

2025年7月1日