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蒙城县审计局
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索引号: 11341622003178736A/202501-00021 组配分类: 规划计划
发布机构: 蒙城县审计局 主题分类: 财政、金融、审计 / 公民
名称: 【工作总结】蒙城县审计局2024年工作总结及2025年工作计划 文号:
发文日期: 2025-01-06 发布日期: 2025-01-06
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组配分类: 规划计划
发布机构: 蒙城县审计局
主题分类: 财政、金融、审计 / 公民
名称: 【工作总结】蒙城县审计局2024年工作总结及2025年工作计划
文号:
发文日期: 2025-01-06
发布日期: 2025-01-06
【工作总结】蒙城县审计局2024年工作总结及2025年工作计划
发布时间:2025-01-06 10:17 信息来源:蒙城县审计局 浏览次数: 字体:[ ]

蒙城县审计局2024年工作总结

2025年工作计划

 

2024年,蒙城县审计局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,全面贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记考察安徽和关于审计工作的重要讲话和指示批示精神,坚决落实县委、县政府和上级审计机关的决策部署,依法全面履行审计监督职责,有力推进被审计单位治理效能提升,持续促进蒙城经济社会高质量发展。现将全年工作情况总结如下:

一、2024年工作总结

(一)强化政治引领,坚定做到如臂使指

1.政治机关属性不断强化持续深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会和习近平总书记考察安徽重要讲话精神,以集中学习、理论宣讲、专题研讨等形式推动理论学习入脑入心。全年共召开局党组理论学习中心组学习会议16次,集体研讨27人次,组织学习例会43次,邀请县委理论宣讲团到局开展宣讲3次。通过理论学习,持续提升审计机关政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

2.党的集中统一领导不断加强。坚决贯彻党领导审计工作的制度机制,充分发挥审计委员会公室平台作用,认真落实重大事项请示报告制度。于320日组织召开中共蒙城县委审计委员会第八次会议,传达学习习近平总书记关于审计工作的重要讲话指示批示精神、李强总理讲话要求,学习全国、全省、全市审计工作会议精神,总结2023年度全县审计工作,研究部署2024年度工作任务,讨论审议2024年度审计项目计划。以落实县委审计委员会决定重大事项和主要领导批示为抓手,按照县委审计委员会会议明确的年度审计重点和任务,有序推进全年审计工作,确保党委政府的中心工作到哪里,审计监督就跟进到哪里。严格执行重大事项请示报告制度,全年向市委审计委员会及办公室、市审计局报告报备制度文件、人事变动、工作总结等6项。

3.党建与业务工作融合不断紧密。充分利用三会一课、主题党日等平台,深入开展个人自学、集中研学、专题辅学、交流互学,让党的政策理论入脑入心。2024年局党支部召开党员大会6次,支委会议11次,党小组会11次,领导干部带头讲党课5次,开展主题党日活动11次。持续深化党建+工作品牌建设,以党建品牌力量推动审计工作开展。在今年实施的外派审计组中成立临时党小组,坚持党建工作跟着审计项目走,将审计实施现场作为开展党建工作的前沿阵地,充分发挥党员的先锋模范作用,推动审计工作与思想政治工作同频共振、共同发展。

(二)聚焦经济监督职责,确保做到如影随形

2024年,共安排823个审计项目。截至目前,共审计发现问题金额2050.57万元,其中审计查出违规金额457.44万元,管理不规范金额1592.13万元。向纪检监察机关移送处理事项9 移送处理金额2941万元。

一是聚焦重大政策落地见效。围绕推进现代农业发展,提高农业奖补资金使用效益、促进科技创新等方面政策落实情况,开展了推进乡村振兴促进现代农业发展专项资金审计和科技创新若干政策落实及资金管理使用情况专项审计2个审计项目。揭示出同一建设项目重复享受奖补、超范围申报奖补资金等问题,撰写审计专报和审计建议2篇。

二是聚焦财政管理提质增效。以加强公共财政体系建设、促进财政资金使用效益为目标,组织开展2023年度县级预算执行情况和决算草案审计、5个部门财政财务收支审计以及增发国债项目专项审计调查,揭示出预算支出统筹不够、代管资金管理不规范等问题。其中县本级2023年度预算执行和其他财政收支的审计工作报告及整改情况报告获得满意度测评全票通过。

三是聚焦政府投资绩效提升。以提高公共投资项目建设资金管理水平与使用效益为目标,组织开展齐山路安置小区一期项目跟踪审计和蒙城县仁和路第三小学竣工决算审计。目前两个项目正在审计中,计划12月底前审结。

四是聚焦兜牢保障民生底线。以保障和改善基本民生、维护人民利益为目标,围绕民生关切大事、难事、急事,组织开展困难群众救助补助资金和老有所养政策落实及资金管理使用情况专项审计,助力养老服务设施政策完善落实,推动提高民生保障水平。审计共查出问题26个,提出审计意见建议8条。

五是聚焦推动权力规范运行。为充分发挥审计在推动领导干部履职担当、促进单位完善内部管理的建设作用,安排经济责任审计项目5个,对9名领导干部进行审计。聚焦经济责任审计,重点关注政府单一来源采购、招商引资、三公经费管理使用等重点领域,促进规范履职、积极作为。2024年共安排经济责任审计项目5个,对9名领导干部进行审计,截至目前提交审计报告和审计结果报告6篇(其中两个乡镇项目正处于征求意见中)。 审计查出主要问题金额399.57万元,其中违规金额7.44万元,管理不规范金额392.13万元。促进财政增收节支7.44万元,提出审计建议22条,提交审计信息2篇,不断强化对权力规范运行的制约和监督。

六是聚焦审计整改取得实效。持之以恒抓好审计整改工作机制和制度建设,认真做好全年已完成审计项目的问题整改工作。为压实审计问题整改主体责任,推进审计发现问题整改工作,全年共召开全县审计整改工作调度会2次,通报审计发现问题整改完成情况,督促各责任单位切实增强做好审计整改工作的责任感和紧迫感。严格落实审计整改报告、问题挂号销号等制度,运用好审计信息、专报等载体,向党委政府建言献策,促进及时整改、堵塞漏洞、完善管理,着力破解屡审屡犯问题。健全审计整改监督指导工作长效机制,继续强化与其他部门的协同联动,完善审计整改总体格局。截至目前,2024年审计项目共发现问题175个(立行立改168个,分阶段整改5个,持续整改2个),已到整改期限112个,已完成整改105个,整改完成率为93.75%

(三)强化自身建设,全力做到如雷贯耳

一是扎实开展党纪学习教育,抓牢廉政警示教育工作。自党纪学习教育开展以来,向全体党员干部发放《条例》《习近平关于全面加强党的纪律建设的重要论述摘编》书籍30余本,召开党组会议学习5次,中心组学习4次,集中学习14次,举办党纪学习教育读书班1次,集体研讨18次,局党组书记讲专题党课3次;邀请县纪委监委同志来我局开展党纪学习教育宣讲活动,为机关干部作专题辅导;加强违纪违法典型案件通报,及时传达违反中央八项规定精神的问题和违纪违法典型案件,利用违法违纪典型案例开展警示教育8次,集中观看警示教育片4部,召开节前廉洁会议5次,开展廉政提醒谈话25人次。充分发挥教育基地作用,组织年轻干部前往市廉政教育中心、辉山烈士陵园和板桥集镇雪枫公园开展红色教育,引导党员干部发扬优良传统、赓续红色血脉,坚定拥护两个确立、坚决做到两个维护

二是规范审计权力运行,依法文明廉洁审计。不断强化理论学习,及时传达党风廉政建设和反腐败斗争的相关会议精神、推送廉洁信息提醒和违纪违法典型案例等,增强审计干部的廉洁意识、法纪观念。在被审计单位显要位置张贴审计纪律公告,让审计人员时刻接受被审计单位所有工作人员的监督。审计组按规定设立廉政监督员,对审计组成员在审计过程中执行党风廉政建设及工作纪律情况进行实时监督。在各审计项目实施期间,组织人员定期到审计现场开展廉政纪律检查工作,对审计组和审计人员遵守廉洁纪律和工作纪律等情况进行检查,促进审计人员遵守廉洁纪律,防范廉政风险,切实将审计现场党风廉政建设工作落到实处。

三是强化队伍能力建设,夯实研究型审计基本功通过学习强国平台、邀请法律顾问来我局做法律知识专题讲座等方式,学习法律法规政策,准确掌握审计标准和尺度,切实做到应审必审、凡审必严、严肃问责。同时,把政治教育、业务培训与法律法规学习结合起来,提高全体审计干部自觉运用审计法理分析解决问题能力,提升审计工作质量和水平。邀请大数据协审公司来局做专题培训,通过对典型审计案例的思路与方法进行讲解,提高审计人员运用大数据技术开展分析比对能力,不断开拓新思路、实践新方法,培养过硬专业能力。

二、工作亮点及创新性做法

(一)支部建设迈上新台阶蒙城县审计局党支部始终把政治理论、党务知识和党风廉政教育作为机关党支部工作的首要内容,全面规范党员日常管理,较好地坚持各项党内组织生活制度,进一步发挥了党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。坚持把围绕中心、服务大局作为支部工作的出发点和落脚点,加强机关效能建设和党风廉政建设,进一步转变工作作风,深入基层、深入实践、深入群众,切实提升工作水平,树立了党员干部的良好形象。20246月,蒙城县审计局党支部被中共亳州市委授予亳州市先进党组织称号。

(二)能力建设谋求新成效今年7月份,邀请有着丰富经验知识的学校老师进行会计知识培训,提升审计人员的专业能力,进一步促进审计工作的规范化和标准化此外,还开展了法治教育、保密宣传教育、计算机审计培训等活动6次,教育引导审计干部发扬斗争精神、增强斗争本领;鼓励年轻干部多到审计一线锻炼,派员参与巡视巡察工作5人次,外出跟班学习培训9,着力提高审计干部能查、能说、能写的本领,把学用结合、实践锻炼作为培养复合型审计人才的根本保障。

三)研究型审计探索新招式。今年以来共召开2次审计项目复盘会,对已完成的质量较高的审计项目进行审后复盘。各股室负责人和项目组成员通过交流研讨,探讨审计思路,分享经验做法,剖析反思问题。聚焦审计实务,发现自身工作存在的不足,相互学习、取长补短,共同提高努力强化审计业务能力,不断提升审计项目质量水平。

三、存在问题

主要是审计队伍在能力素质方面距离审计高质量发展要求仍有一定差距。主要体现为近年来部分新进审计人员对职能部门相关政策理解不够透彻,对重点领域把握不够准确,查深查透问题的能力还有待进一步加强一定程度上影响审计成果质量。

2025年工作计划

(一)持续强化政治机关意识。深化落实第一议题制度,坚持以深入学习宣传贯彻党的二十大和二十届三中全会精神为主线,全面贯彻落实习近平总书记考察安徽和关于审计工作的重要讲话精神,把握新形势下审计工作的职责定位和工作要求,全面落实好中央和省委、市委、县委审计委员会各项工作要求。及时、全面、完整做好请示、报告和报备工作,切实将党对审计工作的领导落到实处。

(二)高质量推进审计监督全覆盖。深刻理解审计全覆盖的本质要求,科学谋划2025年度审计项目,沿着政治政策项目资金主线,全面推进政策落实跟踪审计、预算执行审计、重点政府投资审计、重点民生资金和项目审计、领导干部经济责任审计和自然资源资产审计,以高质量审计监督全覆盖,一体推进揭示问题、规范管理、深化改革。

(三)加强审计专业能力建设。落实全面从严治党治审要求,不断巩固拓展纪律学习教育成果。通过理论业务知识培训、专家授课、外派培训等方式加大培训力度,拓展审计人员知识结构。积极选派审计人员参加上级审计机关组织的专题培训和专项审计项目,通过培训、以审代训方式,加强实践锻炼、扩充知识储备,补齐审计人员业务能力上的短板。努力建设一支信念坚定、为民服务、业务精通、作风务实、敢于担当、清正廉洁的高素质专业化审计干部队伍。

(四)扎实做好审计整改半篇文章一体推进审计整改下半篇文章和揭示问题上半篇文章,处理好查问题和促整改、治已病和防未病、治当下和管长远的关系,推动审计成果转化为治理效能。坚决贯彻审计整改工作各项制度,严把整改销号关口,压实被审计单位整改主体责任;通过召开整改推进会、发送整改督办通知、约谈相关责任人等方式促进被审计单位举一反三,落实整改责任;同时严肃查处整改不力、敷衍整改、虚假整改等问题,并加大重要问题线索的挖掘和移送力度,积极跟踪线索办理情况,提供专业支持,推动审计移送线索的查处和问题整改。

 

 

蒙城县审计局  

2024126