索引号: | 11341622003178605E/202309-00055 | 组配分类: | 本部门决算 |
发布机构: | 蒙城县公安局 | 主题分类: | 公安、安全、司法 |
名称: | 蒙城县公安局2022年度部门决算 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2023-09-10 | 发布日期: | 2023-09-10 |
索引号: | 11341622003178605E/202309-00055 |
组配分类: | 本部门决算 |
发布机构: | 蒙城县公安局 |
主题分类: | 公安、安全、司法 |
名称: | 蒙城县公安局2022年度部门决算 |
文号: | 无 |
发文日期: | 2023-09-10 |
发布日期: | 2023-09-10 |
蒙城县公安局2022年度部门决算
2023年9月
目 录
第一部分 蒙城县公安局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 蒙城县公安局2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 蒙城县公安局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件:2022年度项目支出绩效自评表及蒙城县电子警察交通信号灯控制系统和稽查布控系统维保项目绩效评价报告
第一部分 蒙城县公安局概况
一、部门职责
我局主要职责是:一是贯彻执行国家有关公安工作的方针、路线和政策,在县委、县政府和上级公安机关的领导下开展公安工作。二是掌握信息、分析、研究,预测敌情和社会治安情况,并制定对策。三是负责对危害国家安全的案件和刑事案件的侦查,组织协调重大行动,协调处置重大案件、突发事件和重大治安、灾害事故。四是负责全县公安机关依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境管理及保安工作,组织实施消防工作,依法进行消防监督。五是管理全县城乡道路交通安全,维护交通秩序。六是管理枪支弹药、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品,法律、法规规定的特种行业、集会、游行、示威活动。七是依法监督机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作;指导企事业单位保卫组织、经济民警队伍建设;指导治安保卫委员会等群众性组织的防范工作。八是负责组织实施对党和国家、省、市领导人及外宾在辖区内的安全警卫工作。九是负责全县看守所、拘留所的监管工作。十是负领导和组织全县公安队伍正规化、规范化建设和公安队伍管理以及公安民警的教育训练。十一是负责全县公安科技、计算机信息系统的安全保卫和公安机要通信工作,规划和实施全县公安装备现代化建设。十二是指导、监督和督察全体民警的执法和警务活动。十三是负责查处打击食品药品、生态环境、知识产权、森林草原类违法犯罪活动。十四是指导和负责全县公安系统的人民来信来访工作。十五是承办县委、县政府及上级公安机关交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看,蒙城县公安局2022年度部门决算仅包括局本级决算,无其他下属单位决算。
第二部分 蒙城县公安局2022年度部门决算表
收入支出决算总表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
||||
部门:蒙城县公安局 |
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
收入 |
支出 |
||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
||||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
||||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
17,397.54 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
41.50 |
||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
3,071.10 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
||||
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
14,177.39 |
||||
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
||||
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
||||
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
||||
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
2,341.48 |
||||
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
232.89 |
||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
1,920.72 |
||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
||||
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
||||
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
604.28 |
||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
||||
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
||||
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
||||
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
1,150.38 |
||||
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
||||
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
||||
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
||||
本年收入合计 |
27 |
20,468.64 |
本年支出合计 |
58 |
20,468.64 |
||||
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
||||
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
||||
|
30 |
|
|
61 |
|
||||
总计 |
31 |
20,468.64 |
总计 |
62 |
20,468.64 |
||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
收入决算表 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||||
部门:蒙城县公安局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||
小计 |
其中:教育收费 |
||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||
合计 |
20,468.64 |
20,468.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
201 |
一般公共服务支出 |
41.50 |
41.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
34.50 |
34.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2010301 |
行政运行 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2010302 |
一般行政管理事务 |
29.00 |
29.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2010308 |
信访事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
20136 |
其他共产党事务支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2013602 |
一般行政管理事务 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
204 |
公共安全支出 |
14,177.39 |
14,177.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
20402 |
公安 |
14,177.39 |
14,177.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2040201 |
行政运行 |
8,066.09 |
8,066.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2040202 |
一般行政管理事务 |
2,070.67 |
2,070.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2040220 |
执法办案 |
3,711.07 |
3,711.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2040221 |
特别业务 |
144.79 |
144.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2040299 |
其他公安支出 |
184.75 |
184.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
2,341.48 |
2,341.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,398.07 |
1,398.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,095.92 |
1,095.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
302.16 |
302.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
20808 |
抚恤 |
22.73 |
22.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2080801 |
死亡抚恤 |
22.73 |
22.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
920.68 |
920.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
920.68 |
920.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
210 |
卫生健康支出 |
232.89 |
232.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
232.89 |
232.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
221.03 |
221.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.86 |
11.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
212 |
城乡社区支出 |
1,920.72 |
1,920.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,920.72 |
1,920.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2120802 |
土地开发支出 |
1,920.72 |
1,920.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
221 |
住房保障支出 |
604.28 |
604.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
22102 |
住房改革支出 |
604.28 |
604.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2210201 |
住房公积金 |
604.28 |
604.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
229 |
其他支出 |
1,150.38 |
1,150.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
1,150.38 |
1,150.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
1,150.38 |
1,150.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
部门:蒙城县公安局 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
20,468.64 |
13,220.89 |
7,247.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
41.50 |
41.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
34.50 |
34.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010301 |
行政运行 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010302 |
一般行政管理事务 |
29.00 |
29.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010308 |
信访事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20136 |
其他共产党事务支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013602 |
一般行政管理事务 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
204 |
公共安全支出 |
14,177.39 |
10,000.73 |
4,176.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20402 |
公安 |
14,177.39 |
10,000.73 |
4,176.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040201 |
行政运行 |
8,066.09 |
8,066.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040202 |
一般行政管理事务 |
2,070.67 |
1,934.64 |
136.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040220 |
执法办案 |
3,711.07 |
0.00 |
3,711.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040221 |
特别业务 |
144.79 |
0.00 |
144.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040299 |
其他公安支出 |
184.75 |
0.00 |
184.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
2,341.48 |
2,341.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,398.07 |
1,398.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,095.92 |
1,095.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
302.16 |
302.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20808 |
抚恤 |
22.73 |
22.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080801 |
死亡抚恤 |
22.73 |
22.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
920.68 |
920.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
920.68 |
920.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
232.89 |
232.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
232.89 |
232.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
221.03 |
221.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.86 |
11.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
1,920.72 |
0.00 |
1,920.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,920.72 |
0.00 |
1,920.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120802 |
土地开发支出 |
1,920.72 |
0.00 |
1,920.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
604.28 |
604.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
604.28 |
604.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
604.28 |
604.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
229 |
其他支出 |
1,150.38 |
0.00 |
1,150.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
1,150.38 |
0.00 |
1,150.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
1,150.38 |
0.00 |
1,150.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|||||||
部门:蒙城县公安局 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||
收 入 |
支 出 |
||||||||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||||||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
17,397.54 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
41.50 |
41.50 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
3,071.10 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
14,177.39 |
14,177.39 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
2,341.48 |
2,341.48 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
232.89 |
232.89 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
1,920.72 |
0.00 |
1,920.72 |
0.00 |
|||||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
604.28 |
604.28 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
1,150.38 |
0.00 |
1,150.38 |
0.00 |
|||||||
本年收入合计 |
24 |
20,468.64 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
20,468.64 |
17,397.54 |
3,071.10 |
0.00 |
|||||||
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
总计 |
29 |
20,468.64 |
总计 |
58 |
20,468.64 |
17,397.54 |
3,071.10 |
0.00 |
|||||||
收 入 |
支 出 |
||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
部门:蒙城县公安局 |
|
|
|
金额单位:万元 |
||
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
17,397.54 |
13,220.89 |
4,176.66 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
41.50 |
41.50 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
34.50 |
34.50 |
0.00 |
||
2010301 |
行政运行 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
||
2010302 |
一般行政管理事务 |
29.00 |
29.00 |
0.00 |
||
2010308 |
信访事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
||
20136 |
其他共产党事务支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
||
2013602 |
一般行政管理事务 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
||
204 |
公共安全支出 |
14,177.39 |
10,000.73 |
4,176.66 |
||
20402 |
公安 |
14,177.39 |
10,000.73 |
4,176.66 |
||
2040201 |
行政运行 |
8,066.09 |
8,066.09 |
0.00 |
||
2040202 |
一般行政管理事务 |
2,070.67 |
1,934.64 |
136.04 |
||
2040220 |
执法办案 |
3,711.07 |
0.00 |
3,711.07 |
||
2040221 |
特别业务 |
144.79 |
0.00 |
144.79 |
||
2040299 |
其他公安支出 |
184.75 |
0.00 |
184.75 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
2,341.48 |
2,341.48 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,398.07 |
1,398.07 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,095.92 |
1,095.92 |
0.00 |
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
302.16 |
302.16 |
0.00 |
||
20808 |
抚恤 |
22.73 |
22.73 |
0.00 |
||
2080801 |
死亡抚恤 |
22.73 |
22.73 |
0.00 |
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
920.68 |
920.68 |
0.00 |
||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
920.68 |
920.68 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
232.89 |
232.89 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
232.89 |
232.89 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
221.03 |
221.03 |
0.00 |
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.86 |
11.86 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
604.28 |
604.28 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
604.28 |
604.28 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
604.28 |
604.28 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
部门:蒙城县公安局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
11,906.54 |
302 |
商品和服务支出 |
1,163.90 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
1,678.72 |
30201 |
办公费 |
138.12 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
3,319.71 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
400.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
16.60 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,095.92 |
30206 |
电费 |
376.76 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
593.14 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
221.03 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
11.86 |
30209 |
物业管理费 |
55.08 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
1,439.83 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
604.28 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
2,542.04 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
150.45 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
99.89 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
15.88 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
11.83 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.05 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
96.95 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
7.42 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
393.40 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
27.26 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
75.11 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
人员经费合计 |
12,056.99 |
公用经费合计 |
1,163.90 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
||
部门:蒙城县公安局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,071.10 |
0.00 |
3,071.10 |
3,071.10 |
0.00 |
3,071.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,920.72 |
0.00 |
1,920.72 |
1,920.72 |
0.00 |
1,920.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,920.72 |
0.00 |
1,920.72 |
1,920.72 |
0.00 |
1,920.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2120802 |
土地开发支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,920.72 |
0.00 |
1,920.72 |
1,920.72 |
0.00 |
1,920.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,150.38 |
0.00 |
1,150.38 |
1,150.38 |
0.00 |
1,150.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,150.38 |
0.00 |
1,150.38 |
1,150.38 |
0.00 |
1,150.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,150.38 |
0.00 |
1,150.38 |
1,150.38 |
0.00 |
1,150.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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公开08表 |
部门:蒙城县公安局 |
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金额单位:万元 |
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科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
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注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明:蒙城县公安局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
第三部分 蒙城县公安局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计20468.64万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计20468.64万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2021年相比,收、支总计各减少307.91万元,下降1.5%,主要原因:一是厉行节约;二是项目支出减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计20468.64万元,其中:财政拨款收入20468.64万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计20468.64万元,其中:基本支出13220.89万元,占64.6%;项目支出7247.76万元,占35.4%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计20468.64万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计20468.64万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少307.91万元,下降1.5%,主要原因:一是厉行节约;二是项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出17397.54万元,占本年支出的85.0%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1682.4万元,增长10.7%。主要原因一是社会保障和就业支出增加;二是政府对公安工作加大支持。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出17397.54万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出41.5万元,占0.2%;公共安全(类)支出14177.39万元,占81.5%;社会保障和就业(类)支出2341.48万元,占13.5%;卫生健康(类)支出232.89万元,占1.3%;住房保障(类)支出604.28万元,占3.5%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14112.81万元,支出决算为17397.54万元,完成年初预算的123.3%。决算数大于预算数的主要原因:一是公共安全支出增加;二是社会保障和就业支出增加。其中:基本支出13220.89万元,占76.0%;项目支出4176.66万元,占24.0%。具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.50万元,决算数大于预算数的主要原因是工作任务增加。
2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为29万元,决算数大于预算数的主要原因是工作任务增加。
3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于预算数的主要原因是工作任务增加。
4.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为7万元,决算数大于预算数的主要原因是工作任务增加。
5.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。年初预算为7654.08万元,支出决算为8066.09万元,完成年初预算的105.4%,决算数大于预算数的主要原因是公安工作任务增加,公安项目支出增加。
6.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为2013.85万元,支出决算为2070.67万元,完成年初预算的102.8%,决算数大于预算数的主要原因是公安工作任务增加,公安项目支出增加。
7.公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)。年初预算为1707.19万元,支出决算为3711.07万元,完成年初预算的217.4%,决算数大于预算数的主要原因是公安工作任务增加,公安项目支出增加。
8.公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项)。年初预算为170万元,支出决算为144.79万元,完成年初预算的85.2%,决算数小于预算数的主要原因是是厉行节约,缩减开支。
9.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为184.75万元,决算数大于预算数的主要原因是是公安工作任务增加。
10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为495.97万元,支出决算为1095.92万元,完成年初预算的221.0%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加,工资普调基数增加。
11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为247.99万元,支出决算为302.16万元,完成年初预算的121.8%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加,工资普调基数增加。
12.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为22.73万元,决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤人员增加。
13.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为920.68万元,支出决算为920.68万元,完成年初预算的100%。
14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为221.03万元,支出决算为221.03万元,完成年初预算的100%。
15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为11.86万元,支出决算为11.86万元,完成年初预算的100%。
16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为536.05万元,支出决算为604.28万元,完成年初预算的112.7%,决算数大于预算数的主要原因是是人员增加,工资普调基数增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出13220.89万元,其中:人员经费12056.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1163.9万元,主要包括:办公费、水费、电费、物业管理费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入3071.1万元,本年支出3071.1万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:
1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。年初预算为2125.32万元,支出决算为1920.72万元,完成年初预算的90.4%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,缩减开支。
2.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1150.38万元,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
蒙城县公安局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2022年度,蒙城县公安局机关运行经费支出1163.9万元,比2021年增加802.1万元,增长221.7%,主要原因是工作任务增加。
(二)政府采购支出情况。
2022年度,蒙城县公安局政府采购支出总额370.53万元,其中:政府采购货物支出298.98万元、政府采购工程支出71.56万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额254.49万元,占政府采购支出总额的68.7%,其中:授予小微企业合同金额254.49万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的61.2%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日,蒙城县公安局共有车辆138辆,其中:执法执勤用车133辆、特种专业技术用车6辆。
(四)关于2022年度绩效评价情况的说明
(1)绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共42个项目,涉及资金6041.36万元。从评价情况看,资金已投入到具体项目中,并按计划实施了项目,达到了预期绩效目标。
组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,业务管理制度健全,内容合法、合规;项目人员分工明确,项目招标文件、中标通知书、施工合同、监理合同等相关资料齐全并及时归档;资金管理制度健全,符合相关财务会计制度的规定,资金拨付的审批程序和手续规范、完整,未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
组织对“三中心一基地禁毒楼改造费用”、“蒙城县部分智能交通设施维保项目”等42个项目开展了部门评价,共涉及资金6041.36万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看,本次绩效自评工作,严格按照相关文件要求,对2022年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评。
(2)部门决算中项目绩效自评结果。
我局在2022年度部门决算中反映“三中心一基地禁毒楼改造费用”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
“三中心一基地禁毒楼改造费用”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.22分。全年预算数为97万元,执行数为73.86万元,完成预算的76.1%。项目绩效目标完成情况:一是有力打击和防范涉及毒品违法犯罪行为;二是维护社会治安;三是保护公民的人身和财产安全;四是保障三中心一基地禁毒楼正常运转。发现的主要问题及原因:一是预算编制工作不够细化;二是绩效管理制度不够完善。下一步改进措施:加强预算管理,完善预算执行动态监管机制。
“三中心一基地禁毒楼改造费用”项目支出绩效自评表
(2022年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
三中心一基地禁毒楼改造费用 |
|||||||||
主管部门 |
028-蒙城县公安局 |
实施单位 |
028001-蒙城县公安局 |
|||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
年度资金总额: |
97 |
97 |
73.856 |
10 |
76.14% |
7.61 |
||||
其中:本年财政拨款 |
97 |
97 |
73.856 |
— |
|
|
||||
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
目标1:有力打击和防范涉及毒品违法犯罪行为 目标2:维护社会治安 目标3:保护公民的人身和财产安全 目标4:保障三中心一基地禁毒楼正常运转 |
按照《蒙城县财政局关于做好2022年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》要求,我局对“三中心一基地禁毒楼改造费用”项目开展自评,该项目已完成绩效目标:1、有力打击和防范涉及毒品违法犯罪行为;2、维护社会治安;3、保护公民的人身和财产安全;4、保障三中心一基地禁毒楼正常运转。 |
|||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
产出指标(50分) |
数量指标 |
查处毒品案件 |
≥10起 |
14 |
10 |
10 |
|
|||
质量指标 |
系统功能达标率 |
≥90% |
95 |
20 |
20 |
|
||||
时效指标 |
项目计划完成时间 |
≤12月 |
12 |
10 |
10 |
|
||||
成本指标 |
项目总成本 |
≥970000元 |
738559.35 |
10 |
7.61 |
中标价格低于控制价 |
||||
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
对单位履职、维护社会治安秩序影响程度 |
较高 |
达成预期指标 |
30 |
30 |
|
|||
经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
可持续影响指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥80% |
91 |
10 |
10 |
|
|||
总分 |
|
100 |
95.22 |
|
所有项目绩效自评表详见“附件:2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。
(3)部门评价结果。
《2022年度蒙城县电子警察交通信号灯控制系统和稽查布控系统维保项目绩效评价报告》详见“附件:2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
三、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:2022年度项目支出绩效自评表及蒙城县电子警察交通信号灯控制系统和稽查布控系统维保项目绩效评价报告
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