蒙城县审计局
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索引号: 11341622003178736A/202112-00006 组配分类: 规划计划
发布机构: 蒙城县审计局 主题分类: 财政、金融、审计
名称: 【工作总结】蒙城县审计局2021年工作总结 文号:
发文日期: 2021-12-22 发布日期: 2021-12-22
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组配分类: 规划计划
发布机构: 蒙城县审计局
主题分类: 财政、金融、审计
名称: 【工作总结】蒙城县审计局2021年工作总结
文号:
发文日期: 2021-12-22
发布日期: 2021-12-22
【工作总结】蒙城县审计局2021年工作总结
发布时间:2021-12-22 08:04 信息来源:蒙城县审计局 浏览次数: 字体:[ ]

蒙城县审计局2021年工作总结

2021年以来,我局在县委、县政府领导下及市审计局业务指导下,认真贯彻落实十九大以及十九届五中、六中全会和全国、全省审计工作会议精神,紧紧围绕中心工作,聚焦主业、依法履责,全方位发挥监督、服务和保障效能服务经济社会发展大局,取得良好成效各项工作都得到了县委、县政府和上级审计机关的充分认可。

一、工作开展情况

聚焦主业、精准发力,全面做好“经济体检”

1.认真开展重大政策措施落实情况跟踪审计。以促进现代产业体系建设、精准扩投资增强高质量供给为主线,开展了公共卫生服务体系建设补助资金分配和使用情况、就业优先政策落实方面、新增专项债券管理使用方面等重大政策落实情况审计督促加快了工程施工进度,监督制定本地区扶持残疾人就业创业实施方案,细化扶持措施,明确补贴标准,加快了资金拨付力度。

   2.创新开展县本级财政预算执行审计。在充分融合县级财政预算执行情况的基础上,全面分析各类业务数据形成全局一盘棋。县审计局组织人员在完成财政一级预算单位的财务数据、财政一体化平台数据、预算编审平台数据、部门决算报表、财政总决算报表、科目余额表等数据采集的基础上,组织对具备大数据审计条件的56家县级一级预算单位2020年度预算执行和其他财政收支情况进行了大数据审计。通过疑点推送方式对10家一级预算单位疑点事项进行了必要的延伸核查和追溯。

3.全力完成上级交办审计项目。抽调精干力量配合上级机关开展项目审计工作。一是聚焦民生保障,抽调5人次配合审计署开展社会保险基金审计。二是以推动深化税制改革、促进税务部门依法履职、提高部门预算管理水平为目标,抽调3人次配合审计署开展税收和非税收入征管及税务部门预算执行审计,审计提出地方财政拨款预算编报不科学、不准确,地方财政拨款长期滚存结余等问题三是聚焦粮食系统腐败问题,抽调7人次按照市局安排赴利辛县配合省厅开展粮食系统专项审计调查,重点关注粮食系统购销存方面的腐败问题。四是开展稳增长交叉审计。抽调2人次赴淮北参加省审计厅对加快培育新型产业等有关政策措施落实情况进行审计,关注直达资金管理使用情况。

4.积极探索计算机+模式开展经济责任审计在审计对象的确定上,为了达到审计全覆盖的要求,加大任中审计的力度,通过任中防范、离任监督,发挥经济责任审计在预防腐败中的作用。在审计范围上,以财政财务收支和资产负债为基础,以经济决策为重点,以经济治理为主线,覆盖领导干部履行经济责任的全过程。通过不断创新审计理念,积极探索“计算机+”的模式,实行多个项目统一制定计算机审计工作方案,统一分析,分散核实,实现经济责任审计计算机审计全覆盖。在审计评价上,依据审计取证单、工作底稿等事实材料,进行客观、公正的评价,正确界定被审对象应负的责任。在责任追究上,严格执法,努力使干部感到“有权必有责、用权受监督、违法要追究”,促进领导干部廉洁自律。

突出专业优势,全方位服务城经济社会发展大局

  1.持续强化对全县重大民生项目工程的审计监督。开展了对城区排水设施维修和防汛清淤改造工程竣工决算审计、学前教育推进工程竣工决算审计和蒙城县G237及S305蒙城绕城段一级公路改建PPP等重大项目跟踪审计,揭示了工程资金使用、项目组织管理、清单编制等方面的问题,有力促进了财政资金的提质增效,使得每一笔钱都用在刀刃上,使得民生投入更有保障,群众也有了更多获得感。

2.健全审计整改工作机制,强化审计果运用。2021年8月26日,县第十七届人大常委会第四十七次会议审查通过了县本级2020年度本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告,并对审计整改工作提出书面审议意见。县政府对审计发现问题高度重视,10月5日,召开全县审计整改推进会,对审计整改工作做进一步要求。县审计局按照会议精神,建立审计整改责任制及责任追究制,明确审计整改主体责任,健全审计整改清单制度,实行审计整改“销号”制度,积极督促指导被审计单位落实整改。注重强化整改果运用,把审计整改与政绩考核、履职监督、单位治理结合起来。打通审计监督“最后一公里”,做好审计整改“后半篇文章”。

3.深挖审计结果“附加值”,拓展成果运用。2021年以来我局被省级以上采用信息14篇,被市级以上采用22篇,我单位一线业务人员归纳提炼审计监督中发现的涉及民生利益、掣肘高质量发展的“瓶颈”和突出问题,围绕市政工程建设、“我为群众办实事”质效等方面情况,及时上报党政信息,立足专业视角提出可行建议,助力提升现代化治理水平。

打造“党建+”品牌推进党建与业务深度融合

1.党建+党史学教审计局党组将党史学习教育作为党建工作优化的主线,坚持常抓不懈。局党组及时召开全体党员参加的审计局党史学习教育动员部署大会,成立审计局党史学习教育领导小组。认真对照县委关于党史学习教育实施方案,梳理细化局党组党史学习教育工作任务清单,按照工作清单开展党史学习教育各项活动。党史学习教育开展以来,开展理论学习20次,专题研讨7次,积极开展“我为群众办实事”7项,党组书记带头,开讲党史专题党课6场次,召开专题组织生活会1次。结合审计工作,举办“传承红色基因,弘扬审计精神”微党课比赛等特色活动10次。

2.党建+队伍建设。今年以来,省审计厅、市审计局结合正在开展的党史学习教育“我为群众办实事”实践活动等,组织开展“送教上门”、集中整训等培训活动。局党组认真组织全体党员干部通过观看视频直播、现场授课等方式集中收听收看7场次,认真学习了审计实务、党史学习教育等相关课程。真正做到政治学习与业务学习相结合进一步提升了基层审计机关的政治能力和审计实战能力,提升审计工作质量和水平。提出“哪里有审计项目,哪里就有党建”的要求,创新在外出利辛审计组建立“审计组+临时党支部”模式,确保党建与审计业务“双向提升”。2021年一名同志被县直工委表彰为优秀共产党员、一名同志被表彰为优秀党务工作者。

3.党建+廉政建设一是落实廉政责任,履行“一岗双责”局党组认真履行党风廉政建设主体责任和班子成员“一岗双责”,主要负责人认真履行党风廉政建设第一责任人的职责,始终坚持党风廉政建设重要工作亲自部署、重大问题亲自过问班子其他成员对分管范围内的党风廉政建设负领导责任,认真履行“一岗双责”,党组书记与班子成员、班子成员与分管室负责人逐级签订了《2021年党风廉政建设责任书》《廉洁从审承诺书》。二是认真抓好中央巡视我省反馈意见整改。是扎实开展新一轮深化“三个以案”警示教育。开展党风廉政建设专题研讨2次,集中学习了中央、省、市、县纪委全会精神等;组织全体党员干部集中观看《切记!换届纪律碰不得》等警示教育片7部;定期传达典型案例通报,并结合砀山县原审计局长王金夯腐败案进行警示教育;开展谈心谈话,坚持党风廉政教育常态化,每逢节假日等重要节点,对干部职工进行党风廉政提醒和廉政风险点排查,2021年度共开展谈心谈话27人次,观看廉政教育片10次。审计局制作的廉政微电影《雨一直下》荣获全省第二届“安徽廉洁文化精品工程”作品。

4.党建+业务提升局党组始终坚持夯实党建促审计,为促进党建与业务工作深度融合,认真开展业务竞赛活动,比审计项目质量、比审计项目成果、比特色亮点,营造“比、学、赶、帮、超”氛围。积极组织业务人员参加省、市举办的业务大比武、开展岗位练兵和大数据审计比赛等活动,依托审计署“审计大讲堂”活动,组织“审计业务能手”、“优秀项目”评选活动,促进业务工作提升。今年以来,1个审计项目被评为全省优秀审计项目,3个审计项目被亳州市审计局评为优秀审计项目,3人被省审计厅授予“审计业务骨干人才”。

二、存在问题

(一)存在问题

一是审计工作任务与力量不足的矛盾突出。

二是审计理念思路、方式方法和人员素质与先进地区还有较大差距。

        三、改进措施

一是持续强化思想政治教育深入贯彻党的十九届六中全会精神,认真学习贯彻习近平总书记考察安徽和在合肥主持召开扎实推进长三角一体化发展座谈会重要讲话精神,深入践行习近平总书记对审计工作的重要论述,贯彻落实全省推动皖北地区高质量发展大会精神,坚持党对审计工作的集中统一领导,全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”

二是不断创新审计方式方法。实行审计项目计划与审计组织方式“两统筹”,将预算审计、专项审计、经济责任审计统筹融合,“一审多果,一果多用”。持续推进大数据分析平台建设,构建审计对象数据库,实现被审计对象信息化管理,靠大数据增强审计动力强化审计项目全过程跟踪管理将大数据应用贯穿到审计全过程,积极探索开展大数据审计,发挥大数据支撑精准审计和宏观分析“两个作用”,变审计人员“路上跑”为审计数据“线上跑”,变“现场找线索”为“带线索到现场”,缓解审计人员不足压力的同时,切实提高审计的精准度和时效性。