索引号: | 003178533/201911-00012 | 组配分类: | 本部门决算 |
发布机构: | 蒙城县住房和城乡建设局 | 主题分类: | |
名称: | 蒙城县住房和城乡建设局2018年度部门决算 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2019-08-31 | 发布日期: | 2019-08-31 |
索引号: | 003178533/201911-00012 |
组配分类: | 本部门决算 |
发布机构: | 蒙城县住房和城乡建设局 |
主题分类: | |
名称: | 蒙城县住房和城乡建设局2018年度部门决算 |
文号: | 无 |
发文日期: | 2019-08-31 |
发布日期: | 2019-08-31 |
安徽省蒙城县住房和城乡建设局
2018年度部门决算
2019年8月
目 录
第一部分 安徽省蒙城县住房和城乡建设局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 安徽省蒙城县住房和城乡建设局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 安徽省蒙城县住房和城乡建设局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
安徽省蒙城县住房和城乡建设局2018年度部门决算情况
第一部分 安徽省蒙城县住房和城乡建设局概况
一、部门职责
(一)1、贯彻执行国家、省、市住房和城乡建设工作方针政策和法律法规,拟订有关地方规范性文件草案并监督实施。
2、承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订住房保障相关政策并指导实施;拟订廉租住房规划及政策,会同有关部门做好有关廉租住房资金安排并监督实施;编制全县住房保障发展规划和年度计划并监督实施;指导住房建设。
3、承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。依法组织编制和实施全县城乡规划,会同有关部门组织编制全县城镇体系规划;负责县政府交办的城市总体规划、县域城镇体系规划的审核报批和监督实施工作;拟订住房和城乡建设的科技发展规划和经济政策。
4、承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。组织制定工程建设实施阶段的地方标准,制定和发布全县工程建设统一定额和行业标准;拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度;拟订公共服务设施(不含通信设施)建设标准并监督执行;指导监督种类工程建设标准定额的实施和工程造价计价,组织发布工程造价信息;组织实施房屋和市政工程项目招标活动的监督执法。
5、监督管理建筑市场,规范市场各方德智体行为;指导全县建筑活动;拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、制度并监督执行;拟订规范建筑市场各方主体行为的制度并监督执行;做好商品混凝土搅拌、散装水泥、墙体节能改革工作;组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。
6、拟订城市建设规划并指导实施;指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理;拟订全县风景名胜区的发展规划、政策并指导实施;负责全县风景名胜区审查和监督管理工作;负责组织审查世界自然遗产的申报工作,会同文物等有关主管部门审查世界自然与文化双重遗产的申报;会同文物部门负责历史文化名城(镇、村、街区)保护和管理工作。
7、承担规范村镇建设、指导全县村镇规划建设的责任。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施;指导村镇规划编制、农村住房建设和安全及危房改造;指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作;指导重点镇、中心镇的规划和建设。
8、承担建筑工程质量安全监管工作的责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、制度并执行;组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理;拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。
9、承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施;组织实施重大建筑节能项目,推进城镇减排。
10、负责全县建设稽查工作。
11、开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作。
二、机构设置
从决算单位构成看,安徽省蒙城县住房和城乡建设局2018年度部门决算包括:蒙城县住房和城乡建设局本级决算和住建局属事业单位决算,与预算比较,无增加(减少)户。
纳入安徽省蒙城县住房和城乡建设局2018年度部门决算编制范围的二级单位共3个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
蒙城县住房和城乡建设局(本级) |
2 |
蒙城县市政工程管理处
|
3 |
蒙城县园林绿化管理处 |
4 |
蒙城县建筑工程质量监督站 |
第二部分 安徽省蒙城县住房和城乡建设局2018年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
|
部门:蒙城县住建局 |
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|||
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
|
|
|
一、财政拨款收入 |
91960.73 |
一、一般公共服务支出 |
11.38 |
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
80.29 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
23.04 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
8.4 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
63420.47 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
28417.28 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
91960.73 |
本年支出合计 |
91986.86 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
50.67 |
年末结转和结余 |
50.54 |
|
总计 |
92011.4 |
总计 |
92011.4 |
收入决算表
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
部门:蒙城县住建局 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
合计 |
91960.73 |
91960.73 |
|
|
|
|
|
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支出决算表
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公开03表 |
|
部门:蒙城县住建局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
91960.73 |
725.29 |
91215.57 |
|
|
|
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财政拨款收入支出决算总表
|
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|
公开04表 |
|
部门:蒙城县住建局 |
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|||
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
91960.73 |
一、一般公共服务支出 |
11.38 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
61546.83 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
80.29 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
8.4 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
63420.47 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
28417.28 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
91960.73 |
本年支出合计 |
91960.86 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
50.67 |
年末财政拨款结转和结余 |
50.54 |
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
合计 |
92011.4 |
合计 |
92011.4 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
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公开05表 |
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部门:住建局 |
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|
金额单位:万元 |
|||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
50.67 |
|
50.67 |
30413.9 |
725.29 |
29688.61 |
30414.03 |
725.29 |
29688.714 |
50.54 |
|
50.54 |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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||||||||||||||
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|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
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公开06表 |
|
部门:蒙城县住建局 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
470.4 |
302 |
商品和服务支出 |
188.71 |
310 |
资本性支出 |
|
30101 |
基本工资 |
141.5 |
30201 |
办公费 |
30.01 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
65.66 |
30202 |
印刷费 |
5.67 |
31002 |
办公设备购置 |
|
30103 |
奖金 |
3.41 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30106 |
伙食补助费 |
55.13 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30107 |
绩效工资 |
15.29 |
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
|
30206 |
电费 |
7.17 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
11.91 |
31008 |
物资储备 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
81.47 |
30211 |
差旅费 |
69.83 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
35.44 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
1.37 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
72.5 |
30214 |
租赁费 |
7.6 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
47.96 |
30215 |
会议费 |
1.07 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30301 |
离休费 |
19.24 |
30216 |
培训费 |
2.28 |
31022 |
无形资产购置 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务招待费 |
5.8 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
30304 |
抚恤金 |
2.61 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
30305 |
生活补助 |
15.71 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
5.18 |
31204 |
费用补贴 |
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
3 |
31205 |
利息补贴 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
6.11 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
30309 |
奖励金 |
1.71 |
30229 |
福利费 |
|
313 |
对社会保障基金补助 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
10 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
8.69 |
30239 |
其他交通费用 |
13.52 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.19 |
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
518.36 |
公用经费合计 |
206.93 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门:住建局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
支出功能分类 科目编码 |
科目名称(项目) |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
61546.83 |
61546.83 |
|
61846.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
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安徽省蒙城县住房和城乡建设局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计91960.73万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计91960.86万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年相比,收入减少24106.88万元,下降20.77%,支出减少24186.23万元,下降20.82%,主要原因:是项目支出减少。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计91960.73万元,其中:财政拨款收入91960.73万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计91960.86万元,其中:基本支出725.29万元,占0.79%;项目支出91235.57万元,占99.21%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计91960.73万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计91960.86万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,收入减少24106.88万元,下降20.77%,支出减少24186.23万元,下降20.82%,主要原因:是项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入30413.9万元,占本年收入的33.07%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入减少11412.53万元,下降27.29%。主要原因是项目支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出30414.03万元,占本年支出的33.07%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少11491.88万元,下降27.42%。主要原因是项目支出减少。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出30414.03万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出11.38万元,占0.04%;医疗卫生与计划生育(类)支出23.04万元,占0.08%;城乡社区支出(类)支出1873.64万元,占6.16%;社会保障和就业(类)支出80.29万元,占0.26%;节能环保(类)支出8.4万元,占0.03%;住房保障(类)支出28417.28万元,占93.43%。
(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1381.2万元,支出决算为30414.03万元,完成年初预算的100%、调整预算100%。决算数大于预算数的主要原因:省追加保障性住房等项目资金。其中:基本支出725.29万元,占2.38%;项目支出29688.74万元,占97.62%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为11.38万元,决算数大于预算数的主要原因是根据实际支出,调整科目。
3、社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项),年初预算为38.61万元,支出决算为57.24万元,决算数大于预算数的主要原因是根据实际支出,调整科目。
4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为0万元,支出决算为2.61万元,决算数大于预算数的主要原因是根据实际支出,调整科目。
5、社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项),年初预算为0.8万元,支出决算为0.4万元,决算数小于预算数的主要原因是根据实际支出,调整科目。
6、社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项),年初预算为1.2万元,支出决算为0.8万元,决算数小于预算数的主要原因是根据实际支出,调整科目。
7、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项),年初预算为20.4万元,支出决算为17.77万元,决算数小于预算数的主要原因是根据实际支出,调整科目。
医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项),年初预算为23.25万元,支出决算为5.26万元,决算数小于预算数的主要原因是根据实际支出,调整科目。
节能环保支出(类)污染防治(款) 大气(项),年初预算为0万元,支出决算为8.4万元,决算数大于预算数的主要原因是根据实际支出,调整科目。
城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款) 行政运行(项),年初预算为363.49万元,支出决算为379.28万元,决算数小于预算数的主要原因是根据实际支出,调整科目。
城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款) 一般行政管理事务(项),年初预算为423.770万元,支出决算为297.57万元,决算数小于预算数的主要原因是根据实际支出,调整科目。
城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款) 工程建设管理(项),年初预算为60万元,支出决算为60万元,。
城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款) 市政公用行业市场监管(项),年初预算为0万元,支出决算为7.92万元,决算数大于预算数的主要原因是根据实际支出,调整科目。
城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款) 住宅建设与房地产市场监管(项),年初预算为0万元,支出决算为0.85万元,决算数大于预算数的主要原因是根据实际支出,调整科目。
城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项),年初预算为65万元,支出决算为67.52万元,决算数大于预算数的主要原因是根据实际支出,调整科目。
城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项),年初预算为145.25万元,支出决算为121.4万元,决算数小于预算数的主要原因是根据实际支出,调整科目。
城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项),年初预算为0145.25万元,支出决算为580万元,决算数大于预算数的主要原因是根据实际支出,调整科目。
城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项),年初预算为0145.25万元,支出决算为409.65万元,决算数大于预算数的主要原因是根据实际支出,调整科目。
住房保障(类)保障性安居工程支出(款) 农村危房改造(项),年初预算为0万元,支出决算为2449.18万元,省追加预算100%,决算数大于预算数的主要原因是省追加预算资金。
住房保障(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项),年初预算为0万元,支出决算为25932.67万元,省追加预算100%,决算数大于预算数的主要原因是省追加预算资金。
住房保障(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项),年初预算为51.28万元,支出决算为35.44万元,决算数小于预算数的主要原因是根据实际支出,调整科目。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出725.29万元,其中人员经费518.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费206.93万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、 其他支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入61546.83万元,本年支出61546.83万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2018年度,安徽省蒙城县住房和城乡建设局机关运行经费支出725.29万元,比2017年减少255.81万元,下降26.07%,主要原因是压缩经费开支。
(二)国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日,安徽省蒙城县住房和城乡建设局共有车辆2辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆(只列报车辆数不为0的车型),车型为轿车,主要用于业务方面,如危房改造、农村厕所改造,安全生产检查等。
(三)关于2018年度预算绩效情况说明。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门没有对2018年度纳入部门预算的项目支出进行绩效自评。
部门决算项目绩效自评结果
本部门没有对2018年度纳入部门预算的项目支出进行绩效自评。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。 十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
安徽省蒙城县住建局2018年度一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
合 计 |
15.8 |
15.79 |
因公出国(境)费 |
|
|
公务接待费 |
5.8 |
5.8 |
公务用车购置及运行费 |
10 |
10 |
其中:公务用车运行维护费 |
10 |
10 |
公务用车购置 |
|
|
二、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
安徽省蒙城县住建局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.8万元,支出决算为15.79万元,完成预算的99.36%,决算数小于预算数的主要原因是严格控制经费支出。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含局本级和局属单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
安徽省蒙城县住房和城乡建设局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算5.8万元,占36.7%;公务用车购置及运行费支出决算10万元,占63.3%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,与2017年度决算相比,减少增加0万元,增长0%,增长的原因是2017年度、2018年度均未安排因公出国(境),因此2018年蒙城县住房和城乡建设因公出国(境)团组0次,累计出国(境)0人次。
(二)公务接待费支出5.8万元, 与2017年度决算相比,减少0.18万元,下降3.0%,下降的原因是尽量压缩经费开支。2018年蒙城县住房和城乡建设局国内公务接待共72批次(其中外事接待0批次),583人次(其中外事接待0人次),主要是用于上级检查、业务指导、项目单位业务对接等方面。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省蒙城县县直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔2014〕2066号)相关规定。
(三)公务用车购置及运行费支出10万元,与2017年度决算相比,减少0.59万元,下降5.57%,下降(增长)的原因是尽量压缩经费开支。2018年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年末,安徽省蒙城县住房和城乡建设局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
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