蒙城县司法局
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索引号: 003178576/201911-00017 组配分类: 本部门决算
发布机构: 蒙城县司法局 主题分类:
名称: 安徽省蒙城县司法局2018年度部门决算 文号:
发文日期: 2019-08-31 发布日期: 2019-08-31
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组配分类: 本部门决算
发布机构: 蒙城县司法局
主题分类:
名称: 安徽省蒙城县司法局2018年度部门决算
文号:
发文日期: 2019-08-31
发布日期: 2019-08-31
安徽省蒙城县司法局2018年度部门决算
发布时间:2019-08-31 00:00 信息来源:蒙城县司法局 浏览次数: 字体:[ ]

安徽省蒙城县司法局2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年8月

 

目录

 

第一部分 安徽省蒙城县司法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省蒙城县司法局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安徽省蒙城县司法局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

安徽省蒙城县司法局2018年度部门决算情况

 

第一部分 安徽省蒙城县司法局概况

一、部门职责

1、蒙城县司法局贯彻执行国家和省、市司法行政工作方针、政策、规定,研究制定全县司法行政工作规范性文件及中长期规划、年度计划并监督实施。

2、制定全县法制宣传教育和普法规划、年度计划并组织实施,指导全县法制宣传教育、依法治理工作和对外法制宣传工作,指导全县法学理论研究工作。

3、指导全县人民调解工作,指导、管理基层司法所和乡镇法律服务工作。

4、指导、管理全县社区矫正工作。

5、负责全县公证机构、律师机构和社会法律服务机构的管理、登记、年检的初审工作。指导、监督全县律师、法律顾问工作、公证业务活动和法律服务工作。

6、指导司法行政队伍建设和思想政治工作,负责全县司法行政系统警务工作。

7、负责全县司法行政系统的装备建设,监督律师、公证和基层法律服务机构的经费管理使用情况。

8、负责司法行政复议和应诉工作,协助司法鉴定、仲裁登记工作。

9、根据有关法律规定,代表国家为当事人提供法律援助,指导、管理全县的法律援助工作。

10、承办县政府及上级业务部门交办的其他事项

二、机构设置

从决算单位构成看,安徽省蒙城县司法局2018年度部门决算是司法局本级决算无下属单位。

序号

单位名称

1

蒙城县司法局(本级)

第二部分 安徽省蒙城县司法局2018年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

1607.66

一、一般公共服务支出

           7.00

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

1464.07

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

2.00

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

11.67

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

35.15

 

 

十、节能环保支出

12.12

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

77.64

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

         1609.66

本年支出合计

1609.66

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

   年末结转和结余

 

 

 

 

 

总计

1609.66

总计

1609.66

收入决算表

                                            

 

 

 

 

 

公开02表

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010602

一般行政管理事务

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

1,464.07

1,464.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

1,464.07

1,464.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040601

行政运行

890.32

890.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040602

一般行政管理事务

184.47

184.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040604

基层司法业务

48.85

48.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040605

普法宣传

12.52

12.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040606

律师公证管理

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040607

法律援助

137.6

137.6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040610

社区矫正

89.35

89.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040699

其他司法支出

87.96

87.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

11.67

11.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

9.55

9.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

9.55

9.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

2.13

2.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.85

0.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

财政对生育保险基金的补助

1.28

1.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

35.15

35.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

35.15

35.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

35.15

35.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

12.12

12.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

12.12

12.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110301

大气

12.12

12.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

77.64

77.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

77.64

77.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

77.64

77.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

22999

其他支出

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

2299901

其他支出

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

合计

1609.66

1023.79

585.86

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010602

一般行政管理事务

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

1,464.07

890.32

573.74

0.00

0.00

0.00

20406

司法

1,464.07

890.32

573.74

0.00

0.00

0.00

2040601

行政运行

890.32

890.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2040602

一般行政管理事务

184.47

0.00

184.47

0.00

0.00

0.00

2040604

基层司法业务

48.85

0.00

48.85

0.00

0.00

0.00

2040605

普法宣传

12.52

0.00

12.52

0.00

0.00

0.00

2040606

律师公证管理

13.00

0.00

13.00

0.00

0.00

0.00

2040607

法律援助

137.60

0.00

137.60

0.00

0.00

0.00

2040610

社区矫正

89.35

0.00

89.35

0.00

0.00

0.00

2040699

其他司法支出

87.96

0.00

87.96

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

11.67

11.67

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

9.55

9.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

9.55

9.55

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

2.13

2.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.85

0.85

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

财政对生育保险基金的补助

1.28

1.28

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

35.15

35.15

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

35.15

35.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

35.15

35.15

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

12.12

0.00

12.12

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

12.12

0.00

12.12

0.00

0.00

0.00

2110301

大气

12.12

0.00

12.12

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

77.64

77.64

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

77.64

77.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

77.64

77.64

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项   目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

     1607.66

一、一般公共服务支出

7.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

1464.07

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

11.67

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

35.15

 

 

十、节能环保支出

12.12

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

77.64

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

1607.66

本年支出合计

1607.66

年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余

0.00

一般公共预算财政拨款

0.00

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

合计

1607.66

合计

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

0.00

0.00

0.00

1607.66

1021.79

585.86

1607.66

1021.79

585.86

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

7.00

7.00

0.00

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

0.00

0.00

0.00

7.00

7.00

0.00

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010602

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

7.00

7.00

0.00

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

0.00

0.00

0.00

1,464.07

890.32

573.74

1,464.07

890.32

573.74

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

0.00

0.00

0.00

1,464.07

890.32

573.74

1,464.07

890.32

573.74

0.00

0.00

0.00

0.00

2040601

行政运行

0.00

0.00

0.00

890.32

890.32

0.00

890.32

890.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040602

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

184.47

0.00

184.47

184.47

0.00

184.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2040604

基层司法业务

0.00

0.00

0.00

48.85

0.00

48.85

48.85

0.00

48.85

0.00

0.00

0.00

0.00

2040605

普法宣传

0.00

0.00

0.00

12.52

0.00

12.52

12.52

0.00

12.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2040606

律师公证管理

0.00

0.00

0.00

13.00

0.00

13.00

13.00

0.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040607

法律援助

0.00

0.00

0.00

137.6

0.00

137.60

137.6

0.00

137.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2040610

社区矫正

0.00

0.00

0.00

89.35

0.00

89.35

89.35

0.00

89.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2040699

其他司法支出

0.00

0.00

0.00

87.96

0.00

87.96

87.96

0.00

87.96

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

11.67

11.67

0.00

11.67

11.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

9.55

9.55

0.00

9.55

9.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

9.55

9.55

0.00

9.55

9.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

2.13

2.13

0.00

2.13

2.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

0.85

0.85

0.00

0.85

0.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

财政对生育保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

1.28

1.28

0.00

1.28

1.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

35.15

35.15

0.00

35.15

35.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

35.15

35.15

0.00

35.15

35.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

35.15

35.15

0.00

35.15

35.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

0.00

0.00

0.00

12.12

0.00

12.12

12.12

0.00

12.12

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

0.00

0.00

0.00

12.12

0.00

12.12

12.12

0.00

12.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2110301

大气

0.00

0.00

0.00

12.12

0.00

12.12

12.12

0.00

12.12

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

77.64

77.64

0.00

77.64

77.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

77.64

77.64

0.00

77.64

77.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

0.00

0.00

0.00

77.64

77.64

0.00

77.64

77.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

908.64 

302

商品和服务支出

 89.03

310

资本性支出

 0.00

30101

基本工资

 287.51

30201

办公费

 5.70

31001

房屋建筑物购建

0.00 

30102

津贴补贴

 316.15

30202

印刷费

 0.00

31002

办公设备购置

 0.00

30103

奖金

 4.13

30203

咨询费

 0.00

31003

专用设备购置

 0.00

30106

伙食补助费

36.88

30204

手续费

 0.00

31005

基础设施建设

0.00 

30107

绩效工资

 0.00

30205

水费

 0.00

31006

大型修缮

0.00 

30108

机关事业单位基本养老保险费

 0.00

30206

电费

 0.00

31007

信息网络及软件购置更新

 0.00

30109

职业年金缴费

 0.00

30207

邮电费

 0.00

31008

物资储备

0.00 

30110

职工基本医疗保险缴费

0.00 

30208

取暖费

 0.00

31009

土地补偿

 0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00 

30209

物业管理费

 0.00

31010

安置补助

 0.00

30112

其他社会保障缴费

 37.28

30211

差旅费

 1.55

31011

地上附着物和青苗补偿

 0.00

30113

住房公积金

 77.64

30212

因公出国(境)费用

 0.00

31012

拆迁补偿

 0.00

30114

医疗费

 0.00

30213

维修(护)费

0.00 

31013

公务用车购置

0.00 

30199

其他工资福利支出

149.04 

30214

租赁费

 0.00

31019

其他交通工具购置

 0.00

303

对个人和家庭的补助

24.12 

30215

会议费

 0.00

31021

文物和陈列品购置

 0.00

30301

离休费

9.55 

30216

培训费

 0.00

31022

无形资产购置

 0.00

30302

退休费

0.00 

30217

公务招待费

 1.26

31099

其他资本性支出

 0.00

30303

退职(役)费

0.00 

30218

专用材料费

 0.00

312

对企业补助

 0.00

30304

抚恤金

 0.00

30224

被装购置费

 0.00

31201

资本金注入

 0.00

30305

生活补助

 7.37

30225

专用燃料费

 0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00 

30306

救济费

 0.00

30226

劳务费

 2.29

31204

费用补贴

 0.00

30307

医疗费补助

 0.00

30227

委托业务费

 0.00

31205

利息补贴

 0.00

30308

助学金

 0.00

30228

工会经费

 15.65

31299

其他对企业补助

 0.00

30309

奖励金

 1.80

30229

福利费

 0.00

313

对社会保障基金补助

 0.00

30310

个人农业生产补贴

 0.00

30231

公务用车运行维护费

 0.00

31302

对社会保险基金补助

0.00 

30399

对其他个人和家庭的补助支出

 5.40

30239

其他交通费用

 52.51

31303

补充全国社会保障基金

 0.00

 

 

 

30240

税金及附加费用

0.00 

399

其他支出

 0.00

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 10.07

39906

赠与

 0.00

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

39907

国家赔偿费用支出

0.00 

 

 

 

30701

国内债务付息

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 0.00

 

 

 

30702

国外债务付息

 

39999

其他支出

 89.03

 

 

 

30703

国内债务发行费用

 

 

 

 

 

 

30704

国外债务发行费用

 

 

 

 

人员经费合计

 

公用经费合计

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类

科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. 安徽省蒙城县司法局2018年度部门决算情况说明

     

    一、收入支出决算总体情况说明

    2018年度收入总计1607.66万元、支出总计1607.66万元。与2017年相比,收、支总计各增加206.05万元,增长13.0%,主要原因:一是工资的增加;二是支付一团队一顾问劳务费。

    二、收入决算情况说明

    2018年度收入合计1607.66万元,其中:财政拨款收入1607.66万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

    三、支出决算情况说明

    2018年度支出合计1607.66万元,其中:基本支出1023.78万元,占64.0%;项目支出585.86万元,占36.0%;经营支出0万元,占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年度财政拨款收入总计1607.66万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1607.66万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加206.05万元,增长13.0%,主要原因:一是工资的增加;二是支付一团队一顾问劳务费。

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

    (一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

    2018年度一般公共预算财政拨款收入1607.66万元,占本年收入的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加206.05万元,增长13.0%。主要原因:一是工资的增加;二是支付一团队一顾问劳务费。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    2018年度一般公共预算财政拨款支出1607.66万元,占本年支出的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加206.05万元,增长13.0%主要原因:一是提高了社会保障和就业的支出;二是加大医疗卫生与计划生育支出;三是增加一团队一顾问的顾问合同劳务费。

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    2018年一般公共预算财政拨款支出1607.66万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出7.0万元,占0.4%;社会保障和就业(类)支出11.67万元,占0.7%;;住房保障(类)支出77.64万元,占4.8%。

    (四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1577.68万元,支出决算为1607.66万元,完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是增加了一团队一顾问经费;二是访调对接工作经费。其中:基本支出1023.79万元,占64%;项目支出585.86万元,占36%。具体情况如下:

    1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。一般公共服务类年初预算为7万元,支出决算为7万元,完成年初预算的100%,财政事务全年基本支出为7万元,即一般行政事务管理7万元。

    1. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。公共安全类全年为1464.07万元,基本支出为890.32万元,项目支出573.74万元;司法支出1464.07万元,其中行政运行890.32万元,一般行政管理事务184.47万元,基层司法业务48.85万元、普法宣传12.52万元、律师公证管理13万元、法律援助137.6万元、社区矫正89.35万元、其他司法支出87.96万元。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2018年度财政拨款基本支出1023.79万元,其中人员经费司法万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费89.03万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出43.51万元;基本建设支出0万元。

    七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

    蒙城县司法局2017年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

    注明:本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排支出。

    八、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况。

    2018年度,安徽省蒙城县司法局机关运行经费支出242.6万元,比2017年增加7.6万元,增长3.0%,主要原因是云视讯电信服务费的增加。

    (二)政府采购支出情况。

    2018年度,安徽省蒙城县司法局政府采购支出总额43.51万元,其中:政府采购货物支出40.82万元,占政府采购支出总额的94.0%。

    (三)国有资产占有使用情况。

    截至2018年12月31日,安徽省蒙城县司法局共有车辆11辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,全部为执法执勤车辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。(四)关于2018年度预算绩效情况说明。

    1. 预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共4个项目,涉及资金350.9万元,占项目预算总额的62.0%。评价结果显示,项目绩效情况,达到了预期绩效目标。

    本部门共组织对法律援助项目开展了重点绩效评价,涉及资金148.6万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。评价结果显示,此项重点项目绩效情况,达到了预期绩效目标。

    组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,我们从单纯的绩效评价转变为与开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式,把预算编制与部门发展规划和绩效目标联系起来,并进行跟踪问效。

    1. 部门决算中项目绩效自评结果

    司法局在2018年度部门决算中公开等1个项目绩效自评结果。

    司法项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,司法项目绩效自评得分为满分。项目全年预算数为148.6万元,执行数为148.6万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过法律援助项目实施,帮助弱势群体,让群众幸福感提升。

    第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安徽省蒙城县司法局2018年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

 

一、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

20.75 

20.75 

因公出国(境)费

 0.00

 0.00

公务接待费

 1.26

 1.26

公务用车购置及运行费

 19.49

 19.49

其中:公务用车运行维护费

 19.49

 19.49

       公务用车购置

 0.00

 0.00

                        

二、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

安徽省蒙城县司法局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20.75万元,支出决算为20.75万元,完成预算的100%,决算数与预算数基本持平。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含局本级和局属单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

安徽省蒙城县司法局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务接待费支出决算1.26万元,占6.1%;公务用车购置及运行费支出决算19.49万元,占93.9%。具体情况如下:

  1. 因公出国(境)费支出0万元,与2017年度决算相比,减少(增加)0万元,(增长)0%,原因是2017年度、2018年度均未安排因公出国(境)。故2018年安徽省司法厅(局)因公出国(境)团组0次,累计出国(境)0人次。经费使用严格按照《安徽省蒙城县县直党政机关因公临时出国经费管理办法》(财行〔2014〕104号)、《安徽省蒙城县县直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》(财行〔2014〕527号)等相关规定执行。

(二)公务接待费支出1.26万元, 与2017年度决算相比,基本持平。2018年安徽省司法厅(局)国内公务接待共11批次(其中外事接待0批次),128人次(其中外事接待0人次),主要是用于接待上级、外县单位业务指导和工作调研等公务往来支出等。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省蒙城县县直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔2014〕2066号)相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出19.49万元,与2017年度决算相比基本持平。2018年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于日常公务、监督检查、政策调研等。2018年末,安徽省蒙城县司法局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

联系方式:蒙城县司法局,政务公开电子邮箱:mcsfj@126.com

 

附件:1.蒙城县司法局收入支出决算公开表

  1. 蒙城县司法局收入决算公开表
  2. 蒙城县司法局支出决算公开表
  3. 蒙城县司法局财政拨款收入支出决算公开表
  4. 蒙城县司法局一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
  5. 蒙城县司法局一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
  6. 蒙城县司法局政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
  7. 蒙城县司法局一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表