索引号: | 0000001150102/201910-00021 | 组配分类: | 部门决算 |
发布机构: | 蒙城县机关事务管理中心 | 主题分类: | |
名称: | 蒙城县机关事务管理中心2018年财政决算 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2019-08-31 | 发布日期: | 2019-08-31 |
索引号: | 0000001150102/201910-00021 |
组配分类: | 部门决算 |
发布机构: | 蒙城县机关事务管理中心 |
主题分类: | |
名称: | 蒙城县机关事务管理中心2018年财政决算 |
文号: | 无 |
发文日期: | 2019-08-31 |
发布日期: | 2019-08-31 |
安徽省蒙城县机关行政事务管理局
2018年度部门决算
2019年8月
目 录
第一部分安徽省蒙城县机关行政事务管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分安徽省蒙城县机关行政事务管理局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分安徽省蒙城县机关行政事务管理局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
安徽省蒙城县机关行政事务管理局
2018年度部门决算情况
第一部分安徽省蒙城县机关行政事务管理局概况
一、部门职责
根据蒙编〔1998〕059文件规定,蒙城县机关行政事务管理局主要职责是:
(一)根据党和国家的有关方针、政策,结合我县实际,研究制订关于机关行政事务工作的具体规定和办法,并组织实施。
(二)推动机关后勤体制改革,会同有关部门研究制定机关后勤体制改革的具体政策和办法。
(三)负责县委、县政府机关大院房地产综合管理,制定房地产管理制度,负责机关大院部分行政办公用房、直管房、统建住房的统一调整和分配;负责机关大院办公区办公用房的维修,负责机关大院的土地资源的统筹规划和利用;负责机关大院的卫生、绿化工作。
(四)负责县直机关历有资产的监管工作;负责县委办公室、政府办公室财务管理工作及办公用品的统一调整和分配。
(五)负责来我县的中央、省、市领导人的接待服务;负责县委、县政府直接召开和安排的重要会议的服务工作;负责县领导交办的接待任务;负责对全县有接待任务的宾馆、饭店进行业务指导;负责对县直机关及乡镇接待系统岗位的培训工作;指导全县有接待任务的宾馆、饭店、招待所厨师、服务员技术等级培训工作。
(六)负责县委、县政府领导及县委办、政府办工作用车的调配;负责全县县直机关工作用车的调配;负责全县公务车的编制,计划编报、配备、购置和更新、报废工作。
(七)负责县委、县政府办公室日常行政后勤事务及文印室管理工作。
(八)负责机关大院办公区及大院家属区安全保卫工作,保障机关大院政党办公秩序。
(九)承办县领导交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看,蒙城县行管局2018年度部门决算包括:行管局本级决算和县委办、政府办、法制办、外事办、县志办、征收办(事业单位)等有编制但没有纳入独立预算的单位决算;还包括县委政研室、县委机要局、县保密局、县政务公开办公室、县公务用车综合服务平台、县委、县政府接待办等没有独立编制和预算的单位的决算。
纳入蒙城县行管局2018年度部门决算编制范围的单位共13个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
蒙城县行管局(本级) |
2 |
县委办 |
3 |
政府办 |
4 |
外事办 |
5 |
县志办 |
6 |
法制局 |
7 |
机要局 |
8 |
县委政研室 |
9 |
保密局 |
10 |
法制办 |
11 |
征收办 |
12 |
公务用车综合服务平台 |
13 |
县委、县政府接待办 |
第二部分安徽省蒙城县机关行政事务管理局2018年度部门决算表
财政拨款收入支出决算总表
公开01表
部门:蒙城县机关行政事务管理局 单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,328.85 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
3,051.52 |
3,051.52 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
40.50 |
40.50 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
61.82 |
61.82 |
0.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
56.79 |
56.79 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
20.10 |
20.10 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
97.53 |
97.53 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
3,328.85 |
本年支出合计 |
55 |
3,328.26 |
3,328.26 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
总计 |
29 |
3,328.85 |
总计 |
60 |
3,328.85 |
3,328.85 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
部门:蒙城县机关行政事务管理局 单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
3,328.85 |
3,328.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
3,052.11 |
3,052.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
2,044.75 |
2,044.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010301 |
行政运行 |
164.70 |
164.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010302 |
一般行政管理事务 |
227.47 |
227.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010303 |
机关服务 |
1,125.91 |
1,125.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010304 |
专项服务 |
52.59 |
52.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010305 |
专项业务活动 |
47.74 |
47.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010307 |
法制建设 |
26.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010350 |
事业运行 |
16.12 |
16.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
384.23 |
384.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20104 |
发展与改革事务 |
1.62 |
1.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010402 |
一般行政管理事务 |
1.62 |
1.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20113 |
商贸事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011308 |
招商引资 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
1,003.73 |
1,003.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013101 |
行政运行 |
973.73 |
973.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013105 |
专项业务 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
204 |
公共安全支出 |
40.50 |
40.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20409 |
国家保密 |
40.50 |
40.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040905 |
保密管理 |
40.50 |
40.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
61.82 |
61.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
12.65 |
12.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
12.65 |
12.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20808 |
抚恤 |
31.03 |
31.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080801 |
死亡抚恤 |
31.03 |
31.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
18.14 |
18.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.45 |
1.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
2.19 |
2.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082799 |
其他财政对社会保险基金的补助 |
14.49 |
14.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
56.79 |
56.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
56.79 |
56.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
56.79 |
56.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
211 |
节能环保支出 |
20.10 |
20.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21103 |
污染防治 |
20.10 |
20.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2110301 |
大气 |
20.10 |
20.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
97.53 |
97.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
97.53 |
97.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
97.53 |
97.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
部门:蒙城县机关行政事务管理局 单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
|
|
|
|
5 |
6 |
合计 |
3,328.26 |
1,370.69 |
1,957.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
3,051.52 |
1,154.55 |
1,896.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
2,044.16 |
180.81 |
1,863.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010301 |
行政运行 |
164.70 |
164.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010302 |
一般行政管理事务 |
227.47 |
0.00 |
227.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010303 |
机关服务 |
1,125.33 |
0.00 |
1,125.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010304 |
专项服务 |
52.59 |
0.00 |
52.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010305 |
专项业务活动 |
47.74 |
0.00 |
47.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010307 |
法制建设 |
26.00 |
0.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010350 |
事业运行 |
16.12 |
16.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
384.23 |
0.00 |
384.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20104 |
发展与改革事务 |
1.62 |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010402 |
一般行政管理事务 |
1.62 |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20113 |
商贸事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011308 |
招商引资 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
1,003.73 |
973.73 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013101 |
行政运行 |
973.73 |
973.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013105 |
专项业务 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
204 |
公共安全支出 |
40.50 |
0.00 |
40.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20409 |
国家保密 |
40.50 |
0.00 |
40.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040905 |
保密管理 |
40.50 |
0.00 |
40.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
61.82 |
61.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
12.65 |
12.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
12.65 |
12.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20808 |
抚恤 |
31.03 |
31.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080801 |
死亡抚恤 |
31.03 |
31.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
18.14 |
18.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.45 |
1.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
2.19 |
2.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082799 |
其他财政对社会保险基金的补助 |
14.49 |
14.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
56.79 |
56.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
56.79 |
56.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
56.79 |
56.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
211 |
节能环保支出 |
20.10 |
0.00 |
20.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21103 |
污染防治 |
20.10 |
0.00 |
20.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2110301 |
大气 |
20.10 |
0.00 |
20.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
97.53 |
97.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
97.53 |
97.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
97.53 |
97.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:蒙城县机关行政事务管理局 单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,328.85 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
3,051.52 |
3,051.52 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
40.50 |
40.50 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
61.82 |
61.82 |
0.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
56.79 |
56.79 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
20.10 |
20.10 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
97.53 |
97.53 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
3,328.85 |
本年支出合计 |
55 |
3,328.26 |
3,328.26 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
总计 |
29 |
3,328.85 |
总计 |
60 |
3,328.85 |
3,328.85 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门:蒙城县机关行政事务管理局 单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,328.85 |
1,370.69 |
1,958.16 |
3,328.26 |
1,370.69 |
1,957.58 |
0.59 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,052.11 |
1,154.55 |
1,897.56 |
3,051.52 |
1,154.55 |
1,896.97 |
0.59 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,044.75 |
180.81 |
1,863.94 |
2,044.16 |
180.81 |
1,863.35 |
0.59 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
||
2010301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
164.70 |
164.70 |
0.00 |
164.70 |
164.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010302 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
227.47 |
0.00 |
227.47 |
227.47 |
0.00 |
227.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010303 |
机关服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,125.91 |
0.00 |
1,125.91 |
1,125.33 |
0.00 |
1,125.33 |
0.59 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
||
2010304 |
专项服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
52.59 |
0.00 |
52.59 |
52.59 |
0.00 |
52.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010305 |
专项业务活动 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47.74 |
0.00 |
47.74 |
47.74 |
0.00 |
47.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010307 |
法制建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.00 |
0.00 |
26.00 |
26.00 |
0.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010350 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.12 |
16.12 |
0.00 |
16.12 |
16.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
384.23 |
0.00 |
384.23 |
384.23 |
0.00 |
384.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20104 |
发展与改革事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
1.62 |
1.62 |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010402 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
1.62 |
1.62 |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20113 |
商贸事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011308 |
招商引资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,003.73 |
973.73 |
30.00 |
1,003.73 |
973.73 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
973.73 |
973.73 |
0.00 |
973.73 |
973.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013105 |
专项业务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
204 |
公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.50 |
0.00 |
40.50 |
40.50 |
0.00 |
40.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20409 |
国家保密 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.50 |
0.00 |
40.50 |
40.50 |
0.00 |
40.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040905 |
保密管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.50 |
0.00 |
40.50 |
40.50 |
0.00 |
40.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
61.82 |
61.82 |
0.00 |
61.82 |
61.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.65 |
12.65 |
0.00 |
12.65 |
12.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.65 |
12.65 |
0.00 |
12.65 |
12.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31.03 |
31.03 |
0.00 |
31.03 |
31.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31.03 |
31.03 |
0.00 |
31.03 |
31.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.14 |
18.14 |
0.00 |
18.14 |
18.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.45 |
1.45 |
0.00 |
1.45 |
1.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.19 |
2.19 |
0.00 |
2.19 |
2.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082799 |
其他财政对社会保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.49 |
14.49 |
0.00 |
14.49 |
14.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
56.79 |
56.79 |
0.00 |
56.79 |
56.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
56.79 |
56.79 |
0.00 |
56.79 |
56.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
56.79 |
56.79 |
0.00 |
56.79 |
56.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
211 |
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.10 |
0.00 |
20.10 |
20.10 |
0.00 |
20.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21103 |
污染防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.10 |
0.00 |
20.10 |
20.10 |
0.00 |
20.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2110301 |
大气 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.10 |
0.00 |
20.10 |
20.10 |
0.00 |
20.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
97.53 |
97.53 |
0.00 |
97.53 |
97.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
97.53 |
97.53 |
0.00 |
97.53 |
97.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
97.53 |
97.53 |
0.00 |
97.53 |
97.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:蒙城县机关行政事务管理局 单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
1,143.20 |
302 |
商品和服务支出 |
133.89 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
541.90 |
30201 |
办公费 |
2.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
300.49 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
3.60 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
50.46 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
15.29 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
1.24 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
1.24 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
74.93 |
30211 |
差旅费 |
2.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
97.53 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.01 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
58.99 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
92.36 |
30215 |
会议费 |
16.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.76 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
12.65 |
30217 |
公务接待费 |
2.18 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
31.03 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
5.17 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
14.07 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
33.51 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
10.00 |
30239 |
其他交通费用 |
73.39 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
23.48 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
人员经费合计 |
1,235.56 |
公用经费合计 |
135.13 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:蒙城县机关行政事务管理局 单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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||
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
注:蒙城县机关行政事务管理局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。
第三部分 安徽省蒙城县机关行政事务管理局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计3328.85万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计3328.85万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年相比,收、支总计各增加283.52万元,增长9.31%,主要原因:一是增加了在职统发人员伙食补助费的经费支出;二是增加了没有集中发放的部分统发人员的2016年一次性工作奖励的经费支出;三是增加了扶贫第三方验收工作的经费支出;四是全县领导干部红旗渠精神党性教育培训工作的经费支出;五是增加了省委第四巡视组和市委医疗卫生、脱贫攻坚领域专项巡察巡视组驻蒙巡视期间的经费支出;六是在职统发人员的工资晋升晋级,增加了经费支出。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计3328.85万元,其中:财政拨款收入3328.85万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计3328.85万元,其中:基本支出1370.69万元,占41.18%;项目支出1957.58万元,占58.81%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计3328.85万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计3328.85万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加283.52万元,增长9.31%,主要原因:一是增加了在职统发人员伙食补助费的经费支出;二是增加了没有集中发放的部分统发人员的2016年一次性工作奖励的经费支出;三是增加了扶贫第三方验收工作的经费支出;四是全县领导干部红旗渠精神党性教育培训工作的经费支出;五是增加了省委第四巡视组和市委医疗卫生、脱贫攻坚领域专项巡察巡视组驻蒙巡视期间的经费支出;六是在职统发人员的工资晋升晋级,增加了经费支出。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入3328.85万元,占本年收入的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加283.52万元,增长9.31%。主要原因一是增加了在职统发人员伙食补助费的经费支出;二是增加了没有集中发放的部分统发人员的2016年一次性工作奖励的经费支出;三是增加了扶贫第三方验收工作的经费支出;四是全县领导干部红旗渠精神党性教育培训工作的经费支出;五是增加了省委第四巡视组和市委医疗卫生、脱贫攻坚领域专项巡察巡视组驻蒙巡视期间的经费支出;六是在职统发人员的工资正常晋升晋级,增加了经费支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出3328.85万元,占本年支出的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加283.52万元,增长9.31%。主要原因一是增加了在职统发人员伙食补助费的经费支出;二是增加了没有集中发放的部分统发人员的2016年一次性工作奖励的经费支出;三是增加了扶贫第三方验收工作的经费支出;四是全县领导干部红旗渠精神党性教育培训工作的经费支出;五是增加了省委第四巡视组和市委医疗卫生、脱贫攻坚领域专项巡察巡视组驻蒙巡视期间的经费支出;六是在职统发人员的工资晋升晋级,增加了经费支出。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出3328.85万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3051.52万元,占91.67%;公共安全(类)支出40.50万元,占1.22%;社会保障和就业(类)支出61.82万元,占1.86%;医疗卫生与计划生育(类)支出56.79万元,占1.71%;节能环保(类)支出20.1万元,占0.6%;住房保障(类)支出97.53万元,占29.3%。
(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3672.82万元,支出决算为3328.85万元,完成年初预算的90.63%。决算数小于预算数的主要原因:一是2018年公车平台未购置公务用车;二是金融办的经费预算批复时在我部门,决算时不在我部门;三是压缩了工作经费支出。其中:基本支出1370.69万元,占41.18%;项目支出1957.58万元,占58.81%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为1022.66万元,支出决算为164.7万元,完成年初预算的16.11%,决算数小于预算数的主要原因是工资统发基本工资、津贴补贴、生活补助、其他工资福利支出等放在了一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)中。
2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为296.1万元,支出决算为227.47万元,完成年初预算的76.82%,决算数小于预算数的主要原因是督查中心、征收办等单位压缩了工作经费支出。
3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)。年初预算为1260万元,支出决算为1125.91万元,完成年初预算的89.36%,决算数小于预算数的主要原因是2018年公务用车未购置。
4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项服务(项)。年初预算为45.36万元,支出决算为52.59万元,完成年初预算的115.94%,决算数大于预算数的主要原因是公车平台增加了工作经费支出。
5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专业业务活动(项)。年初预算为80万元,支出决算为47.74万元,完成年初预算的59.68%,决算数小于预算数的主要原因是应急办压缩了工作经费支出。
6.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)法制建设(项)。年初预算为26万元,支出决算为26万元,完成年初预算的100%。
7.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为63.65万元,支出决算为16.12万元,完成年初预算的25.33%,决算数小于预算数的主要原因是扶贫办和督查中心在职统发事业人员公用定额部分转移走。
8.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为230万元,支出决算为384.23万元,完成年初预算的167.06%,决算数大于预算数的主要原因是一是增加了没有集中发放的部分统发人员的2016年一次性工作奖励的经费支出;二是增加了扶贫第三方验收工作的经费支出;三是全县领导干部红旗渠精神党性教育培训工作的经费支出;四是增加了省委第四巡视组和市委医疗卫生、脱贫攻坚领域专项巡察巡视组驻蒙巡视期间的经费支出;
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出1370.69万元,其中人员经费1235.56万元,主要包括:基本工资541.9万元、津贴补贴300.49万元、奖金3.6万元、伙食补助费50.46万元、绩效工资15.29万元、其他社会保障缴费74.93万元、住房公积金97.53万元、医疗费0.01万元、其他工资福利支出58.99万元、退休费12.65万元、抚恤金31.03万元、生活补助5.17万元、奖励金33.51万元、对其他个人和家庭的补助支出10万元;公用经费135.13万元,主要包括:办公费2万元、差旅费2万元、会议费16万元、培训费0.76万元、公务接待费2.18万元、工会经费14.07万元、其他交通费用73.39万元、其他商品服务支出23.48万元、办公设备购置1.24万元等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
蒙城县行管局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2018年度,安徽省蒙城县机关行政事务管理局机关运行经费支出135.13万元,比2017年增加13.37万元,增长10.98%,主要原因是单位工作任务增加,所需经费支出增加。
(二)政府采购支出情况。
2018年度,安徽省蒙城县机关行政事务管理局政府采购支出总额70.38万元,其中:政府采购货物支出70.38万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日,安徽省蒙城县机关行政事务管理局共有车辆49辆,其中:一般公务用车49辆。
(四)关于2018年度预算绩效情况说明。
蒙城县机关行政事务管理局2018年度部门预算没有需开展绩效评价的项目。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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