蒙城县妇联2018年度部门决算情况说明

安徽省蒙城县妇联2018年度部门决算

 

2019年8月

 

目  录

 

第一部分 安徽省蒙城县妇联概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省蒙城县妇联2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安徽省蒙城县妇联2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

 

第四部分  名词解释

 

安徽省蒙城县妇女联合会2018年度部门决算情况

第一部分 安徽省蒙城县妇女联合会概况

 

一、部门职责

 

(一)坚持正确的政治方向,团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动保持高度一致。

(二)紧密围绕县委、县政府的工作中心,团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文件、精神文明建设,开发妇女人力资源,促进经济发展和社会进步,为维护改革 发展稳定的大局服务。

(三)宣传马克思主义妇女观和男女平等思想,教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自力、自强”的精神,积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育,全面提高妇女素质。

(四)代表妇女积极参与社会事务的民主管理和民主监督;关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时向县委、县政府反映社情民意,提出对策建议;参与有关妇女儿童政策和法律草案的拟定,从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

(五)坚持为妇女儿童服务,为基层服务,加强与社会各界的联系,协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

(六)指导乡级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作;联系团体会员并给予工作指导。

(七)负责县委、县政府交办的其他工作。

 

二、机构设置

从决算单位构成看,安徽省蒙城县妇联2018年度部门决算说明原因。纳入安徽省蒙城县妇联2018年度部门决算编制范围的二级单位共1个,详细情况见下表:

 

序号

单位名称

1

蒙城县妇女联合会(本级)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 安徽省蒙城县妇联2018年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:

 

 

金额单位:万元

 

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

2

 

 

一、财政拨款收入

91.94

一、一般公共服务支出

83.05

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

6.59

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

0.00

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

2.97

 

 

十、节能环保支出

2.88

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

2.94

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

6.59

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

98.53

本年支出合计

98.53

 用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

 年初结转和结余

0.00

     年末结转和结余

0.00

 

 

 

 

总计

98.53

总计

98.53

收入决算                       

 

 

 

 

 

 公开02表

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

98.53

91.94

0.00

0.00

0.00

0.00

6.59

201

一般公共服务支出

83.05

83.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

83.05

83.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

行政运行

32.92

32.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

一般行政管理事务

50.13

50.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.04

0.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

财政对生育保险基金的补助

0.06

0.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

2.97

2.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

2.97

2.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

2.97

2.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

2.88

2.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

2.88

2.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110301

大气

2.88

2.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

2.94

2.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

2.94

2.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

2.94

2.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

6.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.59

22999

其他支出

6.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.59

2299901

其他支出

6.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.59

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

98.53

45.53

53.01

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

83.05

32.92

50.13

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

83.05

32.92

50.13

0.00

0.00

0.00

2012901

行政运行

32.92

32.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

  一般行政管理事务

50.13

0.00

50.13

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.04

0.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

财政对生育保险基金的补助

0.06

0.06

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

2.97

2.97

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

2.97

2.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

2.97

2.97

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

2.88

0.00

2.88

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

2.88

0.00

2.88

0.00

0.00

0.00

2110301

  大气

2.88

0.00

2.88

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

2.94

2.94

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

2.94

2.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

2.94

2.94

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

6.59

6.59

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

6.59

6.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

6.59

6.59

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

91.94

一、一般公共服务支出

83.05

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

0.10

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

2.97

 

 

十、节能环保支出

2.88

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

2.94

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

91.94

本年支出合计

91.94

年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余

0.00

一般公共预算财政拨款

0.00

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

合计

91.94 

合计

91.94 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

0.00

0.00

0.00

91.94

38.94

53.01

91.94

38.94

53.01

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

83.05

32.92

50.13

83.05

32.92

50.13

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

0.00

0.00

0.00

83.05

32.92

50.13

83.05

32.92

50.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

0.00

0.00

0.00

32.92

32.92

0.00

32.92

32.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

50.13

0.00

50.13

50.13

0.00

50.13

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

0.00

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

0.00

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

0.04

0.04

0.00

0.04

0.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

0.06

0.06

0.00

0.06

0.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

2.97

2.97

0.00

2.97

2.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

2.97

2.97

0.00

2.97

2.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

2.97

2.97

0.00

2.97

2.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

0.00

0.00

0.00

2.88

0.00

2.88

2.88

0.00

2.88

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

0.00

0.00

0.00

2.88

0.00

2.88

2.88

0.00

2.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2110301

  大气

0.00

0.00

0.00

2.88

0.00

2.88

2.88

0.00

2.88

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

2.94

2.94

0.00

2.94

2.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

2.94

2.94

0.00

2.94

2.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

2.94

2.94

0.00

2.94

2.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

32.33

302

商品和服务支出

6.06

310

资本性支出

0.00

30101

  基本工资

16.30

30201

  办公费

0.91

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

9.22

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30106

  伙食补助费

0.54

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险费

0.00

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.41

31008

  物资储备

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30112

  其他社会保障缴费

3.08

30211

  差旅费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30113

  住房公积金

2.94

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.26

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.54

30215

  会议费

0.79

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务招待费

0.50

31099

  其他资本性支出

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30305

  生活补助

0.54

30225

  专用燃料费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

31204

  费用补贴

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31205

  利息补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.46

31299

  其他对企业补助

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

313

对社会保障基金补助

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

31302

  对社会保险基金补助

0.00

30399

对其他个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

2.88

31303

  补充全国社会保障基金

0.00

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

399

其他支出

0.00

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.12

39906

  赠与

0.00

 

 

 

307

债务利息及费用支出

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

30701

  国内债务付息

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

30702

  国外债务付息

0.00

39999

  其他支出

0.00

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

0.00

 

 

 

 

 

 

  国外债务发行费用

 0.00

 

 

 

人员经费合计

32.87

公用经费合计

6.06 

 

 

第三部分 安徽省蒙城县妇联2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计98.53万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计98.53万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年相比,收、支总计各减少45.85万元,下降31.76%,主要原因是退休人员工资转走。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计98.53万元,其中:财政拨款收入91.94万元,占93.31%;事业收入0万元,占比0%;经营收入0万元,占比0%;其他收入6.59万元,占6.69%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计98.53万元,其中:基本支出45.53万元,占46.21%;项目支出53.01万元,占53.8%;经营支出0万元,占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计91.94万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计91.94万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少52.44万元,下降36.32%,主要原因是退休人员工资转走。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入91.94万元,占本年收入的93.31%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入减少52.44万元,下降36.32%。主要原因是退休人员工资转走。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出91.94万元,占本年支出的93.31%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少52.44万元,下降36.32%。主要原因是退休人员工资转走。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出91.94万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出83.05万元,占90.33%;社会保障和就业支出(类)支出0.10万元,占0.11%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出2.97万元,占3.23%;节能环保支出(类)支出2.88万元,占3.13%;住房保障(类)支出2.94万元,占3.2%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为121万元,支出决算为91.94万元,完成年初预算的75.98%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资转走。其中:基本支出38.94万元,占42.35%;项目支出51.03万元,占55.5%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为32.60万元,支出决算为32.92万元,完成年初预算的101.10 %。

  1. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为52万元,支出决算为50.13万元,完成年初预算的96.40%,决算数小于预算数的主要原因是基层妇联主席培训工作推迟到2019年。
  2. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项),年初预算为0.04万元,支出决算为0.04万元,完成年初预算的100%。
  3. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项),年初预算为0.06万元,支出决算为0.06万元,完成年初预算的100%。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),年初预算为3.02万元,支出决算为2.97万元,完成年初预算的98.34%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

6.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项),年初预算为2.88万元,支出决算为2.88万元,完成年初预算的100%。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为2.74万元,支出决算为2.94万元,完成年初预算的107.31%,决算数大于预算数的主要原因是工资增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出38.93万元,其中人员经费32.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助;公用经费6.06万元,主要包括:办公费、咨询费、邮电费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

妇联没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

妇联本级为事业单位,按照财政部部门决算机关运行经费的口径,本年度机关运行经费为32.92万元。

(二)政府采购支出情况。

妇联本年度政府采购支出经费为0。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,妇联没有车辆。
   (四)关于2018年度预算绩效情况说明。

本年度蒙城县妇联未组织预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:1.蒙城县妇联收入支出决算公开表

  1. 蒙城县妇联收入决算公开表
  2. 蒙城县妇联支出决算公开表
  3. 蒙城县妇联财政拨款收入支出决算公开表
  4. 蒙城县妇联一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
  5. 蒙城县妇联一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
  6. 蒙城县妇联政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表