索引号: | 0000001150102/201910-00002 | 组配分类: | 部门决算 |
发布机构: | 蒙城县组织部 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 蒙城县组织部2018年部门决算公开 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2019-08-31 | 发布日期: | 2019-08-31 |
索引号: | 0000001150102/201910-00002 |
组配分类: | 部门决算 |
发布机构: | 蒙城县组织部 |
主题分类: | 其他 |
名称: | 蒙城县组织部2018年部门决算公开 |
文号: | 无 |
发文日期: | 2019-08-31 |
发布日期: | 2019-08-31 |
安徽省蒙城县组织部2018年度部门决算
2019年8月
目录
第一部分 安徽省蒙城县组织部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 安徽省蒙城县组织部2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 安徽省蒙城县组织部2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
安徽省蒙城县组织部2018年度部门决算情况
第一部分 安徽省蒙城县组织部概况
一、部门职责
(一)研究和指导党的组织建设特别是各领域党的基层组织建设;探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式;协调、规划和指导党员教育工作,主管党员和发展工作;组织、协调新时期党的建设和理论研究。
(二)负责办理我县市委管理的干部职务任免、工资、待遇、退(离)休报批手续;提出对县委管理的领导班子调整配备的意见和建议;负责县管干部的选拔、考察和办理任免、工资、待遇、退(离)休、出国(境)审批手续;指导领导班子的思想作风建设;负责乡镇级县直机关部分科级干部的备案审查和宏观管理工作;组织实施全县党的机关和人大、政府、群团等机关参照公务员制度管理工作;承办部分干部的调配、交流及安置工作。
(三)研究贯彻中央制定的干部、人才队伍建设的方针、政策,组织落实培养选拔中、青年干部引进培训人才工作。
(四)从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革、制订或参与制订我县组织、干部、人事工作的重要政策和制度。
(五)负责组织工作和干部工作的督促检查,及时向县委反映重要情况、提出建议。
(六)主管全县干部教育工作,研究制订我县干部教育的政策、规划;组织县委管理的干部和一定层次的中、青年干部以及组织部门负责人的培训。
(七)指导退(离)休干部宏观管理工作。
(八)完成县委和市委组织部交办的其他任务。
二、机构设置
从决算单位构成看,蒙城县组织部2018年度部门决算包括:县委组织部本级决算和县委组织部属事业单位决算,与预算比较,无增减。
纳入安徽省蒙城县委组织部2018年度部门决算编制范围的二级单位共1个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
中共蒙城县委组织部(本级) |
2 |
蒙城县农村基层组织建设领导小组办公室 |
第二部分 安徽省蒙城县组织部2018年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
部门:蒙城县组织部 |
|
|
单位:万元 |
收入 |
支出 |
||
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
一、财政拨款收入 |
4,316.64 |
一、一般公共服务支出 |
3,265.45 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
1,010.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
三、事业收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
四、经营收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
六、其他收入 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
0.76 |
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
12.34 |
|
|
十、节能环保支出 |
8.40 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
1,010.00 |
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
19.69 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
本年收入合计 |
4,316.64 |
本年支出合计 |
4,316.64 |
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
年初结转和结余 |
22.08 |
其中:提取职工福利基金 |
0.00 |
其中:项目支出结转和结余 |
22.08 |
转入事业基金 |
0.00 |
|
|
年末结转和结余 |
22.08 |
|
|
其中:项目支出结转和结余 |
22.08 |
总计 |
4,338.72 |
总计 |
4,338.72 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
部门:蒙城县组织部 |
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
4,316.64 |
4,316.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
3,265.45 |
3,265.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
2.14 |
2.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010301 |
行政运行 |
2.14 |
2.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20106 |
财政事务 |
2.90 |
2.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010602 |
一般行政管理事务 |
2.90 |
2.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20113 |
商贸事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011308 |
招商引资 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20132 |
组织事务 |
3,255.42 |
3,255.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013201 |
行政运行 |
181.06 |
181.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013202 |
一般行政管理事务 |
237.70 |
237.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013203 |
机关服务 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013250 |
事业运行 |
27.06 |
27.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013299 |
其他组织事务支出 |
2,806.81 |
2,806.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.76 |
0.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.76 |
0.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.46 |
0.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
12.34 |
12.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.34 |
12.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
12.34 |
12.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
211 |
节能环保支出 |
8.40 |
8.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21103 |
污染防治 |
8.40 |
8.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2110301 |
大气 |
8.40 |
8.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
1,010.00 |
1,010.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
1,010.00 |
1,010.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
910.00 |
910.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
19.69 |
19.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
19.69 |
19.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
19.69 |
19.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门:蒙城县组织部 |
|
|
|
|
单位:万元 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
4,316.64 |
257.20 |
4,059.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
3,265.45 |
224.41 |
3,041.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
2.14 |
2.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010301 |
行政运行 |
2.14 |
2.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20106 |
财政事务 |
2.90 |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010602 |
一般行政管理事务 |
2.90 |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20113 |
商贸事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011308 |
招商引资 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20132 |
组织事务 |
3,255.42 |
222.28 |
3,033.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013201 |
行政运行 |
181.06 |
181.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013202 |
一般行政管理事务 |
237.70 |
11.36 |
226.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013203 |
机关服务 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013250 |
事业运行 |
27.06 |
27.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013299 |
其他组织事务支出 |
2,806.81 |
0.00 |
2,806.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.76 |
0.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.76 |
0.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.46 |
0.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
12.34 |
12.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.34 |
12.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
12.34 |
12.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
211 |
节能环保支出 |
8.40 |
0.00 |
8.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21103 |
污染防治 |
8.40 |
0.00 |
8.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2110301 |
大气 |
8.40 |
0.00 |
8.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
1,010.00 |
0.00 |
1,010.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
1,010.00 |
0.00 |
1,010.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
910.00 |
0.00 |
910.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
19.69 |
19.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
19.69 |
19.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
19.69 |
19.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
公开04表 |
部门:蒙城县组织部 |
|
|
|
|
单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
||||
项目 |
金额 |
项目 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
3,306.64 |
一、一般公共服务支出 |
3,265.45 |
3,265.45 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
1,010.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
0.76 |
0.76 |
0.00 |
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
12.34 |
12.34 |
0.00 |
|
|
十、节能环保支出 |
8.40 |
8.40 |
0.00 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
1,010.00 |
0.00 |
1,010.00 |
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
19.69 |
19.69 |
0.00 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
4,316.64 |
本年支出合计 |
4,316.64 |
3,306.64 |
1,010.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
22.08 |
年末财政拨款结转和结余 |
22.08 |
22.08 |
0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 |
22.08 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
总计 |
4,338.72 |
总计 |
4,338.72 |
3,328.72 |
1,010.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门:蒙城县组织部 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
22.08 |
0.00 |
22.08 |
3,306.64 |
257.20 |
3,049.44 |
3,306.64 |
257.20 |
3,049.44 |
22.08 |
0.00 |
22.08 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,265.45 |
224.41 |
3,041.04 |
3,265.45 |
224.41 |
3,041.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.14 |
2.14 |
0.00 |
2.14 |
2.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.14 |
2.14 |
0.00 |
2.14 |
2.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20106 |
财政事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
2.90 |
2.90 |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010602 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
2.90 |
2.90 |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20113 |
商贸事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011308 |
招商引资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20132 |
组织事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,255.42 |
222.28 |
3,033.15 |
3,255.42 |
222.28 |
3,033.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013201 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
181.06 |
181.06 |
0.00 |
181.06 |
181.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
237.70 |
11.36 |
226.34 |
237.70 |
11.36 |
226.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013203 |
机关服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013250 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.06 |
27.06 |
0.00 |
27.06 |
27.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,806.81 |
0.00 |
2,806.81 |
2,806.81 |
0.00 |
2,806.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.76 |
0.76 |
0.00 |
0.76 |
0.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.76 |
0.76 |
0.00 |
0.76 |
0.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.46 |
0.46 |
0.00 |
0.46 |
0.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.34 |
12.34 |
0.00 |
12.34 |
12.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.34 |
12.34 |
0.00 |
12.34 |
12.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.34 |
12.34 |
0.00 |
12.34 |
12.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
211 |
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.40 |
0.00 |
8.40 |
8.40 |
0.00 |
8.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21103 |
污染防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.40 |
0.00 |
8.40 |
8.40 |
0.00 |
8.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2110301 |
大气 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.40 |
0.00 |
8.40 |
8.40 |
0.00 |
8.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
22.08 |
0.00 |
22.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.08 |
0.00 |
22.08 |
0.00 |
||
21203 |
城乡社区公共设施 |
22.08 |
0.00 |
22.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.08 |
0.00 |
22.08 |
0.00 |
||
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
22.08 |
0.00 |
22.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.08 |
0.00 |
22.08 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.69 |
19.69 |
0.00 |
19.69 |
19.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.69 |
19.69 |
0.00 |
19.69 |
19.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.69 |
19.69 |
0.00 |
19.69 |
19.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
部门:蒙城县组织部 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
208.40 |
302 |
商品和服务支出 |
40.87 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
105.63 |
30201 |
办公费 |
11.24 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
56.90 |
30202 |
印刷费 |
1.86 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
1.24 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
7.45 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.11 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.28 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
1.41 |
31002 |
办公设备购置 |
0.28 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
13.10 |
30211 |
差旅费 |
0.81 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
23.97 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.10 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.24 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
7.65 |
30215 |
会议费 |
2.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
2.06 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
5.95 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
5.75 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.70 |
30239 |
其他交通费用 |
12.75 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.65 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
人员经费合计 |
216.05 |
公用经费合计 |
41.15 |
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
部门:蒙城县组织部 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,010.00 |
0.00 |
1,010.00 |
1,010.00 |
0.00 |
1,010.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,010.00 |
0.00 |
1,010.00 |
1,010.00 |
0.00 |
1,010.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,010.00 |
0.00 |
1,010.00 |
1,010.00 |
0.00 |
1,010.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
910.00 |
0.00 |
910.00 |
910.00 |
0.00 |
910.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
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100.00 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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注:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。 |
安徽省蒙城县组织部2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计4338.72万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计4338.72万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年相比,收、支总计各增加952.29万元,增长28.1%,主要原因:一是村室建设资金有所增加;二是2018年度预算项目增多;三是在职人员增加,经费增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计4316.64万元,其中:财政拨款收入4316.64万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计4316.64万元,其中:基本支出257.20万元,占6%;项目支出4059.44万元,占94%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计4338.72万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计4338.72万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加952.29万元,增长28.1%,主要原因:一是村室建设资金有所增加;二是2018年度预算项目增多;三是在职人员增加,经费增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入3306.64万元,占本年收入的76.6%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入减少79.79万元,下降2.4%。主要原因是预算项目增多,拨款基金科目增多,一般公共预算科目经费减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出3306.64万元,占本年支出的76.6%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少57.71万元,下降1.7%。主要原因是预算项目增多,拨款基金科目增多,一般公共预算科目经费减少。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出3306.64万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3265.45万元,占98.8%;社会保障和就业(类)支出0.76万元,占0.02%;医疗卫生与计划生育(类)支出12.34万元,占0.4%;节能环保(类)支出8.4万元,占0.3%;住房保障(类)支出19.69万元,占0.6%。
(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4702.11万元,支出决算为3306.64万元,完成年初预算的70.3%。决算数小于预算数的主要原因:一是精简单位支出,节约支出;二是退休人员转入机关保核算。其中:基本支出257.20万元,占7.8%;项目支出3049.44万元,占92.2%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.14万元,决算数大于预算数的主要原因是科目调整支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出257.20万元,其中人员经费216.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费41.15万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入1010万元,本年支出1010万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2018年度,安徽省蒙城县组织部机关运行经费支出41.15万元,比2017年增加23.28万元,增长130.3%,主要原因是人员增加,日常经费增加。
(二)政府采购支出情况。
2018年度,安徽省蒙城县组织部政府采购支出总额0.28万元,其中:政府采购货物支出0.28万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日,安徽省蒙城县组织部共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。(四)关于2018年度预算绩效情况说明。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共1个项目,涉及资金910万元,占项目预算总额的100%。从评价情况看,达到了预期绩效目标。
组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,达到了预期绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
四、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。 六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
安徽省蒙城县组织部2018年度一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
项目 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
2.50 |
2.06 |
因公出国(境)费 |
0.00 |
0.00 |
公务接待费 |
2.50 |
2.06 |
公务用车购置及运行费 |
0.00 |
0.00 |
其中:公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
二、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
安徽省蒙城县组织部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.50万元,支出决算为2.06万元,完成预算的82.4%,决算数小于预算数的主要原因是严控三公经费,严格接待,尽量减少公务接待行为及规模。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含局本级和局属单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
安徽省蒙城县组织部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算2.06万元,占100%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
(二)公务接待费支出2.06万元, 与2017年度决算相比,增加0.8万元,增长63.5%,增长的原因是在职人员增加,同时接待次数有所增加。与2018年度预算相比,减少0.44万元,下降21.4%,下降原因是压缩经费,节约支出。2018年安徽省蒙城县组织部国内公务接待共26批次(其中外事接待0批次),210人次(其中外事接待0人次),主要是用于接待上级检查、督查、调研等。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《蒙城县党政机关公务接待费管理暂行办法》(财行〔2015〕40号)相关规定。
(三)公务用车购置及运行费支出0万元,与2017年度决算相比,减少(增加)0万元,原因是2017年度、2018年度均未购置公务用车且无公务用车。与2018年度预算相比,减少(增加)0万元,原因是2017年度、2018年度均未购置公务用车且无公务用车。2018年末,安徽省蒙城县组织部机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
联系方式:蒙城县委组织部,政务公开电子邮箱:zzbbgs3892@163.com。
附件:1.蒙城县组织部收入支出决算公开表
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