蒙城县水利局
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索引号: 003178445/201706-00020 组配分类: 本部门决算
发布机构: 蒙城县水利局 主题分类:
名称: 蒙城县水务局2016年决算情况公共 文号:
发文日期: 2017-06-19 发布日期: 2017-06-19
索引号: 003178445/201706-00020
组配分类: 本部门决算
发布机构: 蒙城县水利局
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名称: 蒙城县水务局2016年决算情况公共
文号:
发文日期: 2017-06-19
发布日期: 2017-06-19
蒙城县水务局2016年决算情况公共
发布时间:2017-06-19 00:00 信息来源:蒙城县水务局 浏览次数: 字体:[ ]

                                       蒙城县2016年水务局决算情况

一、   水务局主要职能

一)贯彻执行国家及省水利工作方针、政策和法律、法规。

(二)组织拟定全县水务工作的发展规划和年度计划,提出全县水利建设投资安排建议计划并组织实施。

(三)统一管理水资源(含空中水、地表水、地下水)。组织全县水资源的监测和调查评价,组织拟定全县和跨乡、镇中长期供水计划水量分配方案及城市规划重大建设项目的水资源和防汛的论证工作,实施取水许可制度和水资源费征收制度:负责全县节约用水和防止水害的监督管理。组织指导水政监察和水行政执法:协调部门间和乡、镇之间的水事纠纷。承担全县重大涉水违法事件的查处,依法实施全县水政监察。

(四)组织编制全县重大水利综合规划、专业规划和专项规划,承办水利基建项目建议书、可行性研究报告、水利基建项目初步设计的审核申报工作,贯彻实施水利基本建设的法规政策和质量标准,指导全县水务行业安全生产工作。

(五)组织全县指导农田水利建设,指导农村饮水安全、节水灌溉、排水等工程建设与管理工作,指导农村水利社会化服务体系建设;负责全县水利工程规划、设计、审查、报批、并按照分级负责的原则组织实施。

(六)拟定水务行业的经济调节措施:对水务资金的使用实施监督;按规定权限、审批校准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。监督和管理水务行业国有资产。

(七)承担防汛抗旱指挥部的日常工作,组织、协调、监督、指导全县防汛、抗旱、除涝、灌溉等工作,对于重要水务工程的防汛抗旱实施统一调度。

(八)指导和管理水务系统职工队伍建设,负责水务系统的科技、教育和对外经济、技术合作交流,编制并组织实施全县水务科技、教育发展规划。

(九)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、   部门决算单位构成

 水务局本级

三、水务局2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计172949.3万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计172949.3万元(含结余分配和年末结转结余)。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计172949.3万元,其中:财政拨款收入170494.8万元,占98.5%;事业收入0万元,占0%;

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计170494.8万元,其中:基本支出1975.4万元,占1.1%;项目支出150740.3万元,占88.4%;

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计172949.3(含年初财政拨款结转和结余),支出总计172949.3万元(含年末财政拨款结转和结余)

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1. 财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出170494.8万元,占本年支出的98.5%。

  1. 财政拨款支出决算具体情况

本年支出合计172949.3万元,其中:基本支出1975.4万元,占1.1%;项目支出150740.3万元,占87.1%;

具体情况如下:

1.“一般公共服务”2016年度决算29.08万元

2.“社会保障和就业”2016年度决算563.6万元,其中:“归口管理的行政单位离退休”决算345.3万元,主要用于厅机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出;“事业单位离退休”决算162.4万元,主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算78.5万元,其中:“行政单位医疗”决算33.5万元,主要用于厅机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”决算45.07万元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出;

4.“住房保障支出”2016年度决算167.1万元,其中:“住房公积金”决算167.1万元,主要用于厅机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出1975.4万元,其中人员经费1884万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费90.7万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

 

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入680.21万元,本年支出680.2万元,年末结转和结余0万元。

附件:

  1. 收入支出决算总表
  2. 收入决算表
  3. 支出决算表
  4. 财政拨款收入支出决算总表
  5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
  6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表