蒙城县机构编制办公室
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索引号: 113416220031784532/202109-00003 组配分类: 部门决算
发布机构: 蒙城县机构编制办公室 主题分类: 财政、金融、审计 / 公民 / 公告
名称: 蒙城县委编办2020年决算公开 文号:
发文日期: 2021-09-01 发布日期: 2021-09-01
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组配分类: 部门决算
发布机构: 蒙城县机构编制办公室
主题分类: 财政、金融、审计 / 公民 / 公告
名称: 蒙城县委编办2020年决算公开
文号:
发文日期: 2021-09-01
发布日期: 2021-09-01
蒙城县委编办2020年决算公开
发布时间:2021-09-01 15:10 信息来源:蒙城县机构编制办公室 浏览次数: 字体:[ ]

第一部分 蒙城县机构编制委员会办公室单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 蒙城县机构编制委员会办公室单位2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 蒙城机构编制委员会办公室单位2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

蒙城县机构编制委员会办公室单位2020度部门决算情况

第一部分 蒙城县机构编制委员会办公室单位概况

一、部门职责

根据蒙编字[2002]09号文件规定,编办主要职责是:

(一)贯彻执行中央、省和市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规,研究提出全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、办法、规定,并组织实施。

(二)研究拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案及其实施意见,指导、协调全县各级行政管理体制和机构改革工作。

(三)负责全县党政机关,人大、政协机关,法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作;提出县副科级及以上行政机构设置方案。

(四)审核县委、县政府部门和县人大、县政协、县法院、县检察院机关,各民主党派、人民团体机关的主要职责、内设机构和人员编制的方案;

(五)协调县委各部门、县政府各部门、县委部门与县政府部门之间以及县与乡镇的职责分工。

(六)提出乡镇党政机关的机构设置与调整方案,指导乡镇机关的机构改革工作。

(七)研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施;审核县委、县政府直属事业单位的主要职责、内设机构和人员编制的方案;审核全县事业单位的设置并按规定报批副科级及以上事业单位的设置。

(八)负责贯彻落实事业单位法人登记管理工作的政策、法规;承担县直事业单位法人登记、年审和监督管理等工作;负责本级事业单位登记管理的行政复议工作。

(九)负责全县各级行政管理体制和机构改革方案,部门“三定”规定、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查;按照有关规定,对机构编制方面的违规违纪问题调查核实并提出处理意见。

(十)负责全县机关、参照公务员法管理事业单位及全县事业单位编制(领导职数)使用前置审核工作;负责全县机关和事业单位机构编制“实名制”管理工作;负责指导规范全县机关事业单位和事业单位政务和公益域名注册管理工作。

(十一)负责全县机构编制工作的情况综合、信息交流、干部培训和统计等工作。

(十二)承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,蒙城县机构编制委员会办公室单位2020年度部门决算包括:单位本级决算与预算比较,无新增。

 

第二部分 蒙城县机构编制委员会办公室单位2020年度部门决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款收入

101.56

一、一般公共服务支出

88.94

二、政府性基金预算财政拨款收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

0.00

三、国防支出

0.00

、上级补助收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

、事业收入

0.00

五、教育支出

0.00

、经营收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

、附属单位上缴收入

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

、其他收入

0.00

八、社会保障和就业支出

2.88

 

 

九、卫生健康支出

1.46

 

 

十、节能环保支出

0.60

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

7.68

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

0.00

 

 

二十、灾害防治及应急管理支出

0.00

 

 

二十、其他支出

0.00

 

 

二十、债务还本支出

0.00

 

 

二十、债务付息支出

0.00

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

0.00

本年收入合计

101.56

本年支出合计

101.56

使用非财政拨款结余

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

0.00

年末结转和结余

0.00

 

 

 

 

总计

101.56

总计

101.56

 

收入决算表

                                             

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

 

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育

收费

合计

101.56

101.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

88.94

88.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

88.33

88.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

64.45

64.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

23.88

23.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.61

0.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013102

 一般行政管理事务

0.61

0.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

2.88

2.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

2.88

2.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.88

2.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

1.46

1.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

1.46

1.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

1.46

1.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

0.6

0.6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

0.6

0.6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110301

大气

0.6

0.6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

7.68

7.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

7.68

7.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

7.68

7.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

101.56

88.94

12.62

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

88.94

88.94

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

88.33

88.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

64.45

64.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

23.88

23.88

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.61

0.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2013102

  一般行政管理事务

0.61

0.61

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

2.88

2.88

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

2.88

2.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.88

2.88

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

1.46

1.46

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

1.46

1.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

1.46

1.46

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2110301

  大气

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

7.68

7.68

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

7.68

7.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

7.68

7.68

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

公开04表

部门:

 

 

 

金额单位:万元

         收入

       支出

项    目

金额

项目

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

101.56

一、一般公共服务支出

88.94

88.94

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

0.00

三、国防支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

文化旅游体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

2.88

2.88

0.00

0.00

 

 

九、卫生健康支出

1.46

1.46

0.00

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.60

0.60

0.00

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十九、住房保障支出

7.68

7.68

0.00

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

二十、灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

二十、其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

二十、债务还本支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

二十、债务付息支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

101.56

本年支出合计

101.56

101.56

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余

0.00

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

0.00

 

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

 

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

0.00

 

 

 

 

 

总计

101.56

总计

101.56

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     公开05表

部门:                                                                   金额单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

合计

101.56

101.56

0

201

一般公共服务支出

88.94

88.94

0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

88.33

88.33

0

2010301

  行政运行

64.45

64.45

0

2010302

  一般行政管理事务

23.88

23.88

0

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.61

0.61

0

2013102

  一般行政管理事务

0.61

0.61

0

208

社会保障和就业支出

2.88

2.88

0

20805

行政事业单位养老支出

2.88

2.88

0

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.88

2.88

0

210

卫生健康支出

1.46

1.46

0

21011

行政事业单位医疗

1.46

1.46

0

2101101

行政单位医疗

1.46

1.46

0

211

节能环保支出

0.6

0.6

0

21103

污染防治

0.6

0.6

0

2110301

  大气

0.6

0.6

0

221

住房保障支出

7.68

7.68

0

22102

住房改革支出

7.68

7.68

0

2210201

  住房公积金

7.68

7.68

0

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

79.71

302

商品和服务支出

19.78

307

债务利息及费用支出

0

30101

  基本工资

59.08

30201

  办公费

5.45

30701

  国内债务付息

0

30102

  津贴补贴

0

30202

  印刷费

1.88

30702

  国外债务付息

0

30103

  奖金

5.37

30203

  咨询费

0

30703

  国内债务发行费用

0

30106

  伙食补助费

3.24

30204

  手续费

0

30704

  国外债务发行费用

0

30107

  绩效工资

0

30205

  水费

0.35

310

资本性支出

1.46

30108

机关事业单位基本养老保险费

2.88

30206

  电费

0.60

31001

  房屋建筑物购建

0

30109

  职业年金缴费

0

30207

  邮电费

1.67

31002

  办公设备购置

1.46

30110

  职工基本医疗保险缴费

1.46

30208

  取暖费

0

31003

  专用设备购置

0

30111

  公务员医疗补助缴费

0

30209

  物业管理费

0

31005

  基础设施建设

0

30112

  其他社会保障缴费

0

30211

  差旅费

3.64

31006

  大型修缮

0

30113

  住房公积金

7.68

30212

因公出国(境)费用

0

31007

  信息网络及软件购置更新

0

30114

  医疗费

0

30213

  维修(护)费

0.13

31008

  物资储备

0

30199

  其他工资福利支出

0

30214

  租赁费

0

31009

  土地补偿

0

303

对个人和家庭的补助

0.60

30215

  会议费

0

31010

  安置补助

0

30301

  离休费

0

30216

  培训费

0.12

31011

  地上附着物和青苗补偿

0

30302

  退休费

0

30217

  公务待费

0.19

31012

  拆迁补偿

0

30303

  退职(役)费

0

30218

  专用材料费

0

31013

  公务用车购置

0

30304

  抚恤金

0

30224

  被装购置费

0

31019

  其他交通工具购置

0

30305

  生活补助

0.60

30225

  专用燃料费

0

31021

  文物和陈列品购置

0

30306

  救济费

0

30226

  劳务费

2.79

31022

  无形资产购置

0

30307

  医疗费补助

0

30227

  委托业务费

0

31099

  其他资本性支出

0

30308

  助学金

0

30228

  工会经费

1.49

312

对企业补助

0

30309

  奖励金

0

30229

  福利费

0.29

31201

  资本金注入

0

30310

  个人农业生产补贴

0

30231

公务用车运行维护费

0

31203

  政府投资基金股权投资

0

30311

代缴社会保险费

0

30239

  其他交通费用

0

31204

  费用补贴

0

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0

30240

  税金及附加费用

0

31205

  利息补贴

0

30299

其他商品和服务支出

1.19

31299

  其他对企业补助

0

 

 

399

其他支出

0

 

 

39906

  赠与

0

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

0

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0

 

 

39999

  其他支出

0

人员经费合计

80.31

公用经费合计

21.25

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

蒙城县机构编制委员会办公室部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:                                                             金额单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

蒙城县机构编制委员会办公室部门没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据

 

 

第三部分 蒙城县机构编制委员会办公室单位2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计101.56万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计101.56万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年相比,收、支总计各增加(减少)2.44万元,增长(下降)2.46%,主要原因:人员工资福利待遇增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计101.56万元,其中:财政拨款收入101.56万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计101.56万元,其中:基本支出101.56万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计101.56万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计101.56万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加(减少)2.44万元,增长(下降)2.46%,主要原因:人员工资福利待遇增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出101.56万元,占本年支出的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加(减少)2.44万元,增长(下降)2.46%。主要原因:人员工资福利待遇增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出101.56万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出88.94万元,占87.57%;社会保障和就业(类)支出2.88万元,占2.83%;卫生健康(类)支出1.46万元,占1.43%;节能环保(类)支出0.60万元,占0.59%;住房保障(类)支出7.68万元,占7.56%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为101.56万元,支出决算为101.56万元,完成年初预算的100%。其中:基本支出101.56万元,占100%;项目支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为64.45万元,支出决算为64.45万元,完成年初预算的100%。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0.61万元,支出决算为0.61万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出101.56万元,其中:人员经费80.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费21.25万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、 其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

蒙城县机构编制委员会办公室部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

蒙城县机构编制委员会办公室部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2020年度,蒙城县机构编制委员会办公室单位机关运行经费支出 64.45万元,比2019年增加(减少) 8.51万元,增长(下降) 13.2%,主要原因是 厉行节约

(二)政府采购支出情况。

2020年度,蒙城县机构编制委员会办公室单位无政府采购。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日,蒙城县机构编制委员会办公室单位无车辆。
   (四)关于2020年度预算绩效情况说明

本部门没有省财政厅批复绩效目标的项目,因此无相关内容

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。