索引号: | 0000001150102/201911-00004 | 组配分类: | 部门决算 |
发布机构: | 蒙城县工商联 | 主题分类: | |
名称: | 蒙城县工商联2018年度部门决算 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2019-08-31 | 发布日期: | 2019-08-31 |
索引号: | 0000001150102/201911-00004 |
组配分类: | 部门决算 |
发布机构: | 蒙城县工商联 |
主题分类: | |
名称: | 蒙城县工商联2018年度部门决算 |
文号: | 无 |
发文日期: | 2019-08-31 |
发布日期: | 2019-08-31 |
附件:
蒙城县工商联2018年度部门决算
2019年8月
目 录
第一部分 蒙城县工商联概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 蒙城县工商联2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 蒙城县工商联2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
蒙城县工商联2018年度部门决算情况
第一部分 安徽省蒙城县工商联概况
一、部门职责
根据中共中央、国务院《关于加强和改进新形势下工商联工作的意见》(中发[2010]16号文件)和省委、省政府《关于加强和改进新形势下工商联工作的实施意见》(皖发[2011]12号文件)精神,工商联的工作是党和国家工作全局中的一个重要方面,是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。主要职能是:
(一)参政议政,参与国家事务好经济、社会重大决策的政治协商,发挥民主监督的作用,做好代表人士政治安排的推荐工作,对国家的有关法律、法规、政策的制定,提出建议毛病协助贯彻执行。
(二)宣传党和国家的方针、政策,加强和改进思想政治工作队会进行团结、帮助、引导、教育,提倡,爱国、敬业、守法,培养一支坚决拥护党的领导与党密切合作,热爱社会主义的积极分子队伍。
(三)维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议,发挥与党委、政府之间的桥梁作用,当好政府管理非公有制经济的助手。
(四)发展会员和直属会员企业,指导工商联乡镇、办事处、工业园区分会、行业协会、商会,推动非公有经济人士积极开展“光彩事业”活动。
(五)为会员和社会提供市场、技术、商品信息、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。
(六)开展非公经济专业培训,帮助会员改善经济管理,改进财务管理,协助解决经济纠纷。
(七)组织会员举办或参加对内对外商品展销、评优活动,组织会员开展商务考察,帮助会员市场。
(八)协助统战部做好非公有制经济人士思想政治工作,宣传贯彻县委、县政府有关文件精神,积极开展非公有制经济代表人士的宣传教育工作和会务、商务工作的调查研究、总结经验,宣传典型,推动工作。
(九)增进与外地工商联及工商经济人士的联系,促进经济、技术和贸易合作的发展,协助引进资金、技术、人才。
(十)承办县委、县政府和有关部门委托的事项。
二、机构设置
从决算单位构成看,蒙城县工商联2018年度部门决算包括:工商联本级决算。
纳入蒙城县工商联2018年度部门决算编制范围的二级单位共0个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
蒙城县工商联(本级) |
第二部分 蒙城县工商联2018年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
|
部门: |
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|||
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
|
|
|
一、财政拨款收入 |
95.94 |
一、一般公共服务支出 |
87.73 |
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
0.11 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
2.52 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
2.58 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
2.99 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
95.94 |
本年支出合计 |
95.94 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
95.94 |
总计 |
95.94 |
收入决算表
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|||
部门: |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
|||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||
栏次 |
合计 |
95.94 |
95.94 |
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
87.73 |
87.73 |
|
|
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
0.76 |
0.76 |
|
|
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
0.76 |
0.76 |
|
|
|
|
|
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
77.31 |
77.31 |
|
|
|
|
|
|
2012801 |
行政运行 |
27.34 |
27.34 |
|
|
|
|
|
|
2012802 |
一般行政管理事务 |
49.97 |
49.97 |
|
|
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
4.75 |
4.75 |
|
|
|
|
|
|
2012901 |
行政运行 |
4.75 |
4.75 |
|
|
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
4.92 |
4.92 |
|
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
4.92 |
4.92 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.11 |
0.11 |
|
|
|
|
|
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.11 |
0.11 |
|
|
|
|
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.04 |
0.04 |
|
|
|
|
|
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.07 |
0.07 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
2.58 |
2.58 |
|
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
2.58 |
2.58 |
|
|
|
|
|
|
2110301 |
大气 |
2.58 |
2.58 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
2.99 |
2.99 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
2.99 |
2.99 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
2.99 |
2.99 |
|
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
95.94 |
51.40 |
44.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
87.73 |
43.19 |
44.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20113 |
商贸事务 |
0.76 |
0.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011308 |
招商引资 |
0.76 |
0.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20128 |
民主党派及工商联事务 |
77.31 |
32.77 |
44.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2012801 |
行政运行 |
27.34 |
27.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2012802 |
一般行政管理事务 |
49.97 |
5.43 |
44.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20129 |
群众团体事务 |
4.75 |
4.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2012901 |
行政运行 |
4.75 |
4.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
4.92 |
4.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
4.92 |
4.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.07 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.52 |
2.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.52 |
2.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
2.52 |
2.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
211 |
节能环保支出 |
2.58 |
2.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21103 |
污染防治 |
2.58 |
2.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2110301 |
大气 |
2.58 |
2.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
2.99 |
2.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
2.99 |
2.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
2.99 |
2.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表 |
|
部门: |
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|||
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
95.94 |
一、一般公共服务支出 |
87.73 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
0.11 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
2.52 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
2.58 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
2.99 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
95.94 |
本年支出合计 |
95.94 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
合计 |
95.94 |
合计 |
95.94 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||||||||||||
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
95.94 |
51.40 |
44.55 |
95.94 |
51.40 |
44.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
0 |
0 |
0 |
87.73 |
43.19 |
44.55 |
87.73 |
43.19 |
44.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
20113 |
商贸事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.76 |
0.76 |
0.00 |
0.76 |
0.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2011308 |
招商引资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.76 |
0.76 |
0.00 |
0.76 |
0.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
20128 |
民主党派及工商联事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
77.31 |
32.77 |
44.55 |
77.31 |
32.77 |
44.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2012801 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.34 |
27.34 |
0.00 |
27.34 |
27.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2012802 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
49.97 |
5.43 |
44.55 |
49.97 |
5.43 |
44.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
20129 |
群众团体事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.75 |
4.75 |
0.00 |
4.75 |
4.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2012901 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.75 |
4.75 |
0.00 |
4.75 |
4.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.92 |
4.92 |
0.00 |
4.92 |
4.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.92 |
4.92 |
0.00 |
4.92 |
4.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.07 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.52 |
2.52 |
0.00 |
2.52 |
2.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.52 |
2.52 |
0.00 |
2.52 |
2.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.52 |
2.52 |
0.00 |
2.52 |
2.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
211 |
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.58 |
2.58 |
0.00 |
2.58 |
2.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
21103 |
污染防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.58 |
2.58 |
0.00 |
2.58 |
2.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2110301 |
大气 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.58 |
2.58 |
0.00 |
2.58 |
2.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.99 |
2.99 |
0.00 |
2.99 |
2.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.99 |
2.99 |
0.00 |
2.99 |
2.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.99 |
2.99 |
0.00 |
2.99 |
2.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门: |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
35.54 |
302 |
商品和服务支出 |
15.85 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
27.34 |
30201 |
办公费 |
14.60 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
2.58 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.11 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
2.99 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
2.52 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务招待费 |
0.19 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
0.00 |
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 |
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.07 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
0.00 |
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
0.00 |
|
人员经费合计 |
35.54 |
公用经费合计 |
15.85 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
支出功能分类 科目编码 |
科目名称(项目) |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
蒙城县工商联2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计95.94万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计95.94万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年相比,收、支总计各增加3.06万元,增长3%,主要原因:一是人员工资增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计95.94万元,其中:财政拨款收入95.94万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0元,占0%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计95.94万元,其中:基本支出51.40万元,占54%;项目支出44.55万元,占46%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计95.94万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计95.94万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加3.06万元,增长3%,主要原因:一是人员工资增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入95.94万元,占本年收入的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加3.06万元,增长3%。主要原因一是人员工资增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出95.94万元,占本年支出的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加3.06万元,增长3%。主要原因一是人员工资增加。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出95.94万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出87.73万元,占91.4%;社会保障和就业(类)支出0.11万元,占0.1%;医疗卫生与计划生育支出2.52万元,占2.6%;节能环保支出2.58万元,占2.7%;住房保障(类)支出2.99万元,占3.2%。
(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为108.83万元,支出决算为95.94万元,完成年初预算的88%。决算数小于预算数的主要原因:一是异地蒙城商会未按时成立,资金没有拨付。其中:基本支出51.40万元,占54%;项目支出44.55万元,占46%。具体情况如下:
一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为33.38万元,支出决算为27.34万元,完成年初预算的82%,决算数小于预算数的主要原因是一是异地蒙城商会未按时成立,资金没有拨付。
4、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)年初预算为0.07万元,支出决算支出0.07万元,占100%;
5、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为2.52万元,支出决算为2.52万元,占100%;
6、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为2.58万元,支出决算为2.58万元,占100%;。
7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为2.99万元,支出决算为支出2.99万元,占100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出51.4万元,其中人员经费35.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费15.85万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、 其他支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0元。具体情况说明如下:
蒙城县工商联没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2018年度,蒙城县工商联机关运行经费支出27.34万元,比2017年减少7.16万元,下降20.75%,主要原因是按照中央八项规定严控经费支出,厉行节约。
(二)政府采购支出情况。
2018年度,蒙城县工商联政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日,安徽省蒙城县工商联共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆(只列报车辆数不为0的车型);单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。 (四)关于2018年度预算绩效情况说明。
我单位无50万元资金以上的项目,故未开展预算绩效管理工作情况。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。 十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
联系方式:蒙城县工商联,政务公开电子邮箱:ahmcgsl@163.com
附件:1.蒙城县工商联收入支出决算公开表
附件:
蒙城县工商联2018年度部门决算
2019年8月
目 录
第一部分 蒙城县工商联概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 蒙城县工商联2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 蒙城县工商联2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
蒙城县工商联2018年度部门决算情况
第一部分 安徽省蒙城县工商联概况
一、部门职责
根据中共中央、国务院《关于加强和改进新形势下工商联工作的意见》(中发[2010]16号文件)和省委、省政府《关于加强和改进新形势下工商联工作的实施意见》(皖发[2011]12号文件)精神,工商联的工作是党和国家工作全局中的一个重要方面,是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。主要职能是:
(一)参政议政,参与国家事务好经济、社会重大决策的政治协商,发挥民主监督的作用,做好代表人士政治安排的推荐工作,对国家的有关法律、法规、政策的制定,提出建议毛病协助贯彻执行。
(二)宣传党和国家的方针、政策,加强和改进思想政治工作队会进行团结、帮助、引导、教育,提倡,爱国、敬业、守法,培养一支坚决拥护党的领导与党密切合作,热爱社会主义的积极分子队伍。
(三)维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议,发挥与党委、政府之间的桥梁作用,当好政府管理非公有制经济的助手。
(四)发展会员和直属会员企业,指导工商联乡镇、办事处、工业园区分会、行业协会、商会,推动非公有经济人士积极开展“光彩事业”活动。
(五)为会员和社会提供市场、技术、商品信息、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。
(六)开展非公经济专业培训,帮助会员改善经济管理,改进财务管理,协助解决经济纠纷。
(七)组织会员举办或参加对内对外商品展销、评优活动,组织会员开展商务考察,帮助会员市场。
(八)协助统战部做好非公有制经济人士思想政治工作,宣传贯彻县委、县政府有关文件精神,积极开展非公有制经济代表人士的宣传教育工作和会务、商务工作的调查研究、总结经验,宣传典型,推动工作。
(九)增进与外地工商联及工商经济人士的联系,促进经济、技术和贸易合作的发展,协助引进资金、技术、人才。
(十)承办县委、县政府和有关部门委托的事项。
二、机构设置
从决算单位构成看,蒙城县工商联2018年度部门决算包括:工商联本级决算。
纳入蒙城县工商联2018年度部门决算编制范围的二级单位共0个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
蒙城县工商联(本级) |
第二部分 蒙城县工商联2018年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
|
部门: |
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|||
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
|
|
|
一、财政拨款收入 |
95.94 |
一、一般公共服务支出 |
87.73 |
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
0.11 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
2.52 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
2.58 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
2.99 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
95.94 |
本年支出合计 |
95.94 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
95.94 |
总计 |
95.94 |
收入决算表
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|||
部门: |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
|||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||
栏次 |
合计 |
95.94 |
95.94 |
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
87.73 |
87.73 |
|
|
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
0.76 |
0.76 |
|
|
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
0.76 |
0.76 |
|
|
|
|
|
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
77.31 |
77.31 |
|
|
|
|
|
|
2012801 |
行政运行 |
27.34 |
27.34 |
|
|
|
|
|
|
2012802 |
一般行政管理事务 |
49.97 |
49.97 |
|
|
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
4.75 |
4.75 |
|
|
|
|
|
|
2012901 |
行政运行 |
4.75 |
4.75 |
|
|
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
4.92 |
4.92 |
|
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
4.92 |
4.92 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.11 |
0.11 |
|
|
|
|
|
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.11 |
0.11 |
|
|
|
|
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.04 |
0.04 |
|
|
|
|
|
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.07 |
0.07 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
2.58 |
2.58 |
|
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
2.58 |
2.58 |
|
|
|
|
|
|
2110301 |
大气 |
2.58 |
2.58 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
2.99 |
2.99 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
2.99 |
2.99 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
2.99 |
2.99 |
|
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
95.94 |
51.40 |
44.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
87.73 |
43.19 |
44.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20113 |
商贸事务 |
0.76 |
0.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011308 |
招商引资 |
0.76 |
0.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20128 |
民主党派及工商联事务 |
77.31 |
32.77 |
44.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2012801 |
行政运行 |
27.34 |
27.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2012802 |
一般行政管理事务 |
49.97 |
5.43 |
44.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20129 |
群众团体事务 |
4.75 |
4.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2012901 |
行政运行 |
4.75 |
4.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
4.92 |
4.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
4.92 |
4.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.07 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.52 |
2.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.52 |
2.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
2.52 |
2.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
211 |
节能环保支出 |
2.58 |
2.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21103 |
污染防治 |
2.58 |
2.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2110301 |
大气 |
2.58 |
2.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
2.99 |
2.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
2.99 |
2.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
2.99 |
2.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表 |
|
部门: |
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|||
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
95.94 |
一、一般公共服务支出 |
87.73 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
0.11 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
2.52 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
2.58 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
2.99 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
95.94 |
本年支出合计 |
95.94 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
合计 |
95.94 |
合计 |
95.94 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||||||||||||
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
95.94 |
51.40 |
44.55 |
95.94 |
51.40 |
44.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
0 |
0 |
0 |
87.73 |
43.19 |
44.55 |
87.73 |
43.19 |
44.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
20113 |
商贸事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.76 |
0.76 |
0.00 |
0.76 |
0.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2011308 |
招商引资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.76 |
0.76 |
0.00 |
0.76 |
0.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
20128 |
民主党派及工商联事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
77.31 |
32.77 |
44.55 |
77.31 |
32.77 |
44.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2012801 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.34 |
27.34 |
0.00 |
27.34 |
27.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2012802 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
49.97 |
5.43 |
44.55 |
49.97 |
5.43 |
44.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
20129 |
群众团体事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.75 |
4.75 |
0.00 |
4.75 |
4.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2012901 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.75 |
4.75 |
0.00 |
4.75 |
4.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.92 |
4.92 |
0.00 |
4.92 |
4.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.92 |
4.92 |
0.00 |
4.92 |
4.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.07 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.52 |
2.52 |
0.00 |
2.52 |
2.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.52 |
2.52 |
0.00 |
2.52 |
2.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.52 |
2.52 |
0.00 |
2.52 |
2.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
211 |
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.58 |
2.58 |
0.00 |
2.58 |
2.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
21103 |
污染防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.58 |
2.58 |
0.00 |
2.58 |
2.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2110301 |
大气 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.58 |
2.58 |
0.00 |
2.58 |
2.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.99 |
2.99 |
0.00 |
2.99 |
2.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.99 |
2.99 |
0.00 |
2.99 |
2.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.99 |
2.99 |
0.00 |
2.99 |
2.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门: |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
35.54 |
302 |
商品和服务支出 |
15.85 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
27.34 |
30201 |
办公费 |
14.60 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
2.58 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.11 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
2.99 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
2.52 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务招待费 |
0.19 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
0.00 |
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 |
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.07 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
0.00 |
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
0.00 |
|
人员经费合计 |
35.54 |
公用经费合计 |
15.85 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
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|
公开07表 |
|
部门: |
|
|
|
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|
|
金额单位:万元 |
||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
支出功能分类 科目编码 |
科目名称(项目) |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
蒙城县工商联2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计95.94万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计95.94万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年相比,收、支总计各增加3.06万元,增长3%,主要原因:一是人员工资增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计95.94万元,其中:财政拨款收入95.94万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0元,占0%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计95.94万元,其中:基本支出51.40万元,占54%;项目支出44.55万元,占46%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计95.94万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计95.94万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加3.06万元,增长3%,主要原因:一是人员工资增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入95.94万元,占本年收入的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加3.06万元,增长3%。主要原因一是人员工资增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出95.94万元,占本年支出的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加3.06万元,增长3%。主要原因一是人员工资增加。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出95.94万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出87.73万元,占91.4%;社会保障和就业(类)支出0.11万元,占0.1%;医疗卫生与计划生育支出2.52万元,占2.6%;节能环保支出2.58万元,占2.7%;住房保障(类)支出2.99万元,占3.2%。
(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为108.83万元,支出决算为95.94万元,完成年初预算的88%。决算数小于预算数的主要原因:一是异地蒙城商会未按时成立,资金没有拨付。其中:基本支出51.40万元,占54%;项目支出44.55万元,占46%。具体情况如下:
一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为33.38万元,支出决算为27.34万元,完成年初预算的82%,决算数小于预算数的主要原因是一是异地蒙城商会未按时成立,资金没有拨付。
4、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)年初预算为0.07万元,支出决算支出0.07万元,占100%;
5、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为2.52万元,支出决算为2.52万元,占100%;
6、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为2.58万元,支出决算为2.58万元,占100%;。
7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为2.99万元,支出决算为支出2.99万元,占100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出51.4万元,其中人员经费35.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费15.85万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、 其他支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0元。具体情况说明如下:
蒙城县工商联没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2018年度,蒙城县工商联机关运行经费支出27.34万元,比2017年减少7.16万元,下降20.75%,主要原因是按照中央八项规定严控经费支出,厉行节约。
(二)政府采购支出情况。
2018年度,蒙城县工商联政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日,安徽省蒙城县工商联共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆(只列报车辆数不为0的车型);单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。 (四)关于2018年度预算绩效情况说明。
我单位无50万元资金以上的项目,故未开展预算绩效管理工作情况。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。 十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
联系方式:蒙城县工商联,政务公开电子邮箱:ahmcgsl@163.com
附件:1.蒙城县工商联收入支出决算公开表
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